办公经费项目绩效自评报告(精选15篇)
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办公经费项目绩效自评报告 1
为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖,根据部门预算绩效管理相关要求,现将本单位20xx年度村务监督委员会办公经费财政支出项目绩效自评报告简要小结如下。
一、基本情况
(一)项目概况
为保障村级基层组织纪检监察机构的正常运转,县财政20xx年初预算安排纪委监委村务监督委员会办公经费项目资金共计38万元,其中75个行政村每个村监委0.5万元,剩余0.5万元用于先纪委监委开展的'考核工作,年底全部拨付完毕,主要为保障各行政村村监委日常工作支出。
(二)绩效目标
年初设定的项目总目标是为保障村级基层组织纪检监察监督机构的正常运转。年度目标是保障各行政村村监委日常工作支出,发挥好基层纪检监察组织的监督作用。
二、绩效自评工作开展情况
(一)项目自评工作开展情况
加强组织领导,明确分工,细化自评工作岗位职责,对照绩效评价管理办法和标准,客观合理全面做出绩效自评,高效完成自评工作。
(二)评价指标体系及评分结果
对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标,达到年度预定效果,评分97分。
(三)绩效评价工作过程
对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析,实事求是做出绩效自评。
三、综合评价情况及评价结论
在资金使用过程中按照考核结果及时拨付各行政村村监委办公经费。绩效自评分97分,绩效自评等级为优秀等级。
四、绩效分析
(一)预算资金到位及使用情况
年初预算安排资金全部到位,已全部拨付完毕。
(二)项目完成情况
年初预算安排38万元,全部支出完毕,主要为保障基层村监委机构的日常运转支出。项目运行成效良好,已完成绩效目标。
(三)成本控制方式及情况
在资金使用过程中认真贯彻执行厉行节约制度,按照考核结果及时足额拨付办公经费,资金效益得到有效发挥。
(四)项目效益情况
年内强化村务监督委员会履职尽责,通过建立工作报告制度、健全考核评价和工作台帐制度,规范村务监督委员会工作,打通基层监督“最后一公里”。项目资金效益发挥好。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验做法是:在资金使用过程中,严格执行单位相关资金管理制度,做到厉行节约、专款专用,同时开展好资金使用公开公示制度,经费使用透明化。
存在问题及原因分析:村监委监督作用在以后工作中有待加强。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
办公经费项目绩效自评报告 2
一、基本情况
(一)大督查经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金5.00万元,使用项目资金5.00万元,项目资金使用率为100%,项目具体工作内容如下:
(1)督促检查党中央、国务院、省、州、市重要文件、重要工作在开远市贯彻落实情况的督促检查和汇总反馈;
(2)各级党委、政府重要会议作出全局性的、重大的和有关热点、难点问题以及具有查办性质的决议、决定贯彻落实情况的督促检查和反馈;
(3)做好上级党委、政府主要领导到基层调研指导、督促检查的指示精神和市委、市政府主要领导批示、交办事项的查办落实和反馈;
(4)负责对市级各部门和市人大、市政协、市法院、市检察院、驻开部队办理人大代表建议、政协委员提案情况进行督促检查和反馈;
(5)统筹协调指导各乡镇(街道)党委(党工委)、市级各部门开展督促检查工作;
(6)围绕社会普遍关注、人民群众反映强烈的突出问题,针对性地开展调研。
2.项目绩效目标
(1)总体目标:20xx年:确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实,维护党中央权威和集中统一领导,切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局,奋力开拓开远转型升级高质量跨越发展。20xx年:紧紧围绕中央、省、州、市的会议、文件精神和工作部署和开远经济转型升级跨越发展,坚持问题导向、责任导向和目标导向,以推动工作落实为目的,紧盯重要工作、重大项目,突出重点抓好相关工作的督查检查工作,确保了中央、省、州、市委决策部署在开远不折不扣地得到贯彻落实。20xx年:坚持问题导向、责任导向和目标导向,以推动工作落实为目的,紧盯重要工作、重大项目,突出重点抓好相关工作的督查检查工作,有效发挥督查工作的“三督三查”职能,疏通了各项工作在推进落实中的“肠梗阻”,确保了重大项目、重点民生工作稳步推进,确保了上级的决策部署在开远不折不扣地得到贯彻落实,为跑出开远加速度作出应有的贡献。
(2)阶段性目标:确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实,维护党中央权威和集中统一领导,切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局,奋力开拓开远转型升级高质量跨越发展。
(二)信息工作经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金5.00万元,使用项目资金5.00万元,项目资金使用率为100%,项目具体工作内容如下:
积极收集报送全市在脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明、经济转型等工作中的亮点经验做法,以及存在的困难问题,通过党委信息渠道,积极向上推介开远,反映基层在贯彻落实上级政策中存在的困难和问题,发挥好信息服务上级领导和市委领导的参谋助手作用。
2.项目绩效目标
(1)总体目标:20xx年:开展“信息质量提升年”活动,进一步明确20xx年全市信息工作的重点和任务;进一步压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任,分解下达信息考核任务;进一步规范全市党委系统信息工作,加强重要紧急信息的报送管理工作。强化考核结果运用;倒逼部门提升上报信息的“含金量”。20xx年:统筹协调发挥好信息服务上级领导和本级领导的参谋助手作用,在全州党委信息工作中争创一流,结合州委办安排的约稿任务,以及本级领导的关注点,分别到部门、到企业、到群众中去深入了解我市在党的建设、项目推进、民生改善中等各项工作中遇到的困难和问题,形成有分析、有案例、有建议的信息专报供市级领导参阅。20xx年:调整信息结构,不断提高党委信息质量,确保党委信息渠道畅通;落实目标任务,加强上下左右的沟通协调,完善党委信息考核评比机制;加大党委信息编辑力度,做好基层服务工作;强化信息研判,加强信息调研,增加信息深度,提高信息价值。加大人才培养力度,提高信息员工作水平。
(2)阶段性目标:开展“信息质量提升年”活动,进一步明确20xx年全市信息工作的重点和任务;进一步压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任,分解下达信息考核任务;进一步规范全市党委系统信息工作,加强重要紧急信息的报送管理工作。强化考核结果运用;倒逼部门提升上报信息的“含金量”。
(三)政策研究及改革督察经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金5.00万元,使用项目资金5.00万元,项目资金使用率为100%,项目具体工作内容如下:
围绕市委各个时期的中心工作和决策部署,组织、协调力量对全市经济社会发展中带有全局性、关键性的问题进行调查研究,提出建议、意见,供市委决策参考;二是根据市委、市政府领导的指示,组织力量参与起草、拟制市委、市政府部分重要文件、文稿和领导讲话稿;三是根据形势需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章;四是组织、协调、联络和指导各乡镇(处)、各部门调查研究方面的工作;五是调查了解各乡镇(处)、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况,及时向市委反映经济社会发展方面的新情况、新问题和新经验;六是收集、组织和整理有关重要信息、政策资料,为市委决策提供信息服务和政策咨询;七是负责上级对口部门、科研院校。
2.项目绩效目标
(1)总体目标:20xx年:按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革,提升对全市改革的统筹协调能力,以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”;聚焦工作重点,开展调查研究,形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告,助推开远经济社会高质量跨越发展。20xx年:按照省、州、市委统一部署谋划的工作要求,提升对全市改革的统筹协调能力,开展调查研究,形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告,助推开远经济社会高质量跨越发展。20xx年:按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。大力“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”;开展调查研究,形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告,助推开远经济社会高质量跨越发展。
(2)阶段性目标:按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革,提升对全市改革的统筹协调能力,以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”;聚焦工作重点,开展调查研究,形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告,助推开远经济社会高质量跨越发展。
(四)国家安全宣传及相关工作经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金10.00万元,使用项目资金10.00万元,项目资金使用率为100%,项目具体工作内容如下:
按照中央、省、州、市各项决策部署,结合职责职能,切实做好国家安全各项工作。为深入贯彻落实《党委(党组)国家安全责任制规定》,组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传,切实增强广大人民群众的国家安全意识,推动国家安全教育工作深入开展,提高全民国家安全意识,增强全民国家安全责任,确保总体国家安全观深入人心。
2.项目绩效目标
(1)总体目标:20xx年:按照中央、省、州、市各项决策部署,结合职责职能,切实做好国家安全各项工作;为深入贯彻落实《党委(党组)国家安全责任制规定》,组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传,切实增强广大人民群众的国家安全意识,推动国家安全教育工作深入开展,提高全民国家安全意识,增强全民国家安全责任,确保总体国家安全观深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各项决策部署,结合职责职能,切实做好国家安全各项工作;为深入贯彻落实《党委(党组)国家安全责任制规定》,组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传,切实增强广大人民群众的国家安全意识,推动国家安全教育工作深入开展,提高全民国家安全意识,增强全民国家安全责任,确保总体国家安全观深入人心。20xx年:按照中央、省、州、市各项决策部署,结合职责职能,切实做好国家安全各项工作;为深入贯彻落实《党委(党组)国家安全责任制规定》,组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传,切实增强广大人民群众的国家安全意识,推动国家安全教育工作深入开展,提高全民国家安全意识,增强全民国家安全责任,确保总体国家安全观深入人心。
(2)阶段性目标:按照中央、省、州、市各项决策部署,结合职责职能,切实做好国家安全各项工作;为深入贯彻落实《党委(党组)国家安全责任制规定》,组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传,切实增强广大人民群众的国家安全意识,推动国家安全教育工作深入开展,提高全民国家安全意识,增强全民国家安全责任,确保总体国家安全观深入人心。
(五)档案管理运行维护工作经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金9.00万元,使用项目资金9.00万元,项目资金使用率为100%,项目具体工作内容如下:
(1)发挥档案馆为国守史为党管档的职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》,确保各类档案资源安全。
(2)提升档案工作管理水平。建立科学的管理制度,逐步实现保管的规范化、标准化。
(3)不断提高档案管理人员档案修复技术水平,掌握档案字迹和纸张的加固、去污、去酸、修裱等维护档案安全专业技术。
2.项目绩效目标
(1)总体目标:20xx年:馆藏档案进行筛查,对破损档案进行修复,完成破损档案50%修复。20xx年:馆藏档案进行筛查,对破损档案进行修复,完成破损档案100%修复。20xx年:加大对档案馆干部队伍的培训,提高档案人员的'水平和综合素质。
(2)阶段性目标:馆藏档案进行筛查,对破损档案进行修复,完成破损档案50%修复。
(六)购置相关办公设备经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金6.00万元,使用项目资金6.00万元,项目资金使用率为100%,项目具体工作内容如下:
为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平,完善公文处理,做好相关运维保障。
2.项目绩效目标
(1)总体目标:为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平,完善公文处理,做好相关运维保障。
(2)阶段性目标:为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平,完善公文处理,做好相关运维保障。
(七)开远市国家综合档案展厅、接待大厅经费补助资金项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金109.53万元,使用项目资金109.53万元,项目资金使用率为100%,项目具体工作内容如下:
(1)履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》。
(2)开发利用馆藏档案,通过开展展览、宣传等活动,进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育,传承发展中华优秀传统文化,继承革命文化,发展社会主义先进文化,增强文化自信,弘扬社会主义核心价值观。
2.项目绩效目标
(1)总体目标:履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》;开发利用馆藏档案,通过开展展览、宣传等活动,进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育,传承发展中华优秀传统文化,继承革命文化,发展社会主义先进文化,增强文化自信,弘扬社会主义核心价值观。
(2)阶段性目标:为庆祝中国共产党成立100周年,在开远市国家综合档案馆一楼设计、制作了中国共产党开远简史档案展,展厅占地550平方米,以70件珍贵的档案文献、实物和图片资料为主要载体,运用场景还原、装饰艺术、新媒体等智能化的综合表现手法,全方位展示了中国共产党领导开远各族人民艰苦奋斗的光辉历程。同时,为配合中国共产党开远简史档案展整体效果,提升开远市档案馆接待服务水平,打造“肩并肩”“零距离”服务窗口,对开远市国家综合档案馆接待大厅进行设计、改造。
(八)项目组织管理情况。
一是确定监控重点,侧重于将各项目年度工作任务纳入绩效运行重点监控范围;二是明确监控内容,从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点;三是建立定期报送制度,每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况,在规定时限内报送市财政局;四是及时督促整改,根据绩效目标实施情况,分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改,促进各科室按照年度计划实现绩效目标。
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
了解中共开远市委办公室项目资金使用情况和取得的成效,总结项目资金管理经验,进一步加强和规范项目资金管理,完善项目和资金管理办法,为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2.绩效评价对象
本次绩效评价涉及项目7个,其中:市级财政支出项目7个,上级转移支付项目0个。
3.绩效评价范围
本次绩效评价涉及项目7个,其中:一般公共预算支出项目:6个,政府性基金预算支出项目1个,社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个,政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作(PPP)项目0个、地方政府债务项目0个。
(三)绩效评价工作过程
为使绩效再评价工作顺利开展,由行政科牵头,成立绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备:一是评价工作组收集整理项目相关资料;二是组织绩效评价(自评)工作。
组织实施:一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告,并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
三、评价情况及评价结论
(一)绩效自评结论
部门开展绩效自评项目数量7个,评价结果为“优”7个,“良”0个,“中”0个,差0个。
(二)绩效目标实现情况
1.项目1(大督查经费项目)绩效目标的实际实现情况:做好全州综合考评项目的对接,协调、统筹全市涉及单位做好材料上报以及实地督查迎检工作,做好市委领导批示交办的各类专项督查工作。
2.项目2(信息工作经费项目)绩效目标的实际实现情况:完成州级下达年度党委信息工作考核任务,为上级党委、市委、市政府提供决策参考,发挥信息服务开远经济社会发展大局作用
3.项目3(政策研究及改革督察经费)绩效目标的实际实现情况:按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革,提升对全市改革的统筹协调能力,以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”;聚焦工作重点,开展调查研究,形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告,助推开远经济社会高质量跨越发展。
4.项目4(国家安全宣传及相关工作经费项目)绩效目标的实际实现情况:按照中央、省、州、市各项决策部署,结合职责职能,切实做好国家安全各项工作;为深入贯彻落实《党委(党组)国家安全责任制规定》,组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传,切实增强广大人民群众的国家安全意识,推动国家安全教育工作深入开展,提高全民国家安全意识,增强全民国家安全责任,确保总体国家安全观深入人心。
5.项目5(档案管理运行维护工作经费项目)绩效目标的实际实现情况:馆藏档案进行筛查,对破损档案进行修复,完成破损档案50%修复。
6.项目6(购置相关办公设备经费项目)绩效目标的实际实现情况:进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平,完善公文处理,做好相关运维保障。
7.项目7(开远市国家综合档案展厅、接待大厅经费补助资金项目)绩效目标的实际实现情况:为庆祝中国共产党成立100周年,在开远市国家综合档案馆一楼设计、制作了中国共产党开远简史档案展,展厅占地550平方米,以70件珍贵的档案文献、实物和图片资料为主要载体,运用场景还原、装饰艺术、新媒体等智能化的综合表现手法,全方位展示了中国共产党领导开远各族人民艰苦奋斗的光辉历程。同时,为配合中国共产党开远简史档案展整体效果,提升开远市档案馆接待服务水平,打造“肩并肩”“零距离”服务窗口,对开远市国家综合档案馆接待大厅进行设计、改造。
四、主要经验及做法
(一)加强组织领导。加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。
(二)专款专用。严格按项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关,再经分管领导审核,最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上,我们贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公”经费支出,保证专款专用,无截留、无挪用等现象,取得了良好效果。
(三)加强监督。对日常工作加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。
(四)不断加强学习与交流。通过与其他单位的工作交流,学习先进工作经验做法,加强互相学习,共同提高。
五、存在的问题及原因分析
市委办公室20xx年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡,达到了预期目标,但预算编制的计划性和执行管理上有待提高,预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。针对上述问题,在今后的工作中主要从以下几方面加强管理:一是明确主体,强化主体责任。成立领导工作小组,细化任务至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。组织有关各科室(局)制定详细的工作方案,确定评价指标细则。三是工作细化,严格项目管理。指定专人专管项目,跟踪、督促项目进度,确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规,确保资金使用规划范。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
办公经费项目绩效自评报告 3
一、基本情况
(一)项目概况
1.项目立项背景
为协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实,处理县发改局日常工作事务,提升工作质量和效率,促进办公室工作正常开展,实施县发改局办公经费项目。
2.项目主要内容及实施情况
20xx年围绕县委中心工作,协助县委抓好党的路线、方针、政策和州委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实,处理县发改局日常工作事务,提升工作质量和效率,促进重点项目集中开工等办公室工作正常开展。
3.资金投入和使用情况
20xx年项目预算资金15万元,项目计划到位资金15万元,实际到位15万元,资金到位率100%;实际支出14.92万元,项目资金使用率99.47%。
(二)项目绩效目标
1.总体目标
把握国家宏观调控政策动态,扎实开展项目的谋划、储备、推进、衔接工作,争取一批项目进入国家、省级计划盘子,争取更多项目资金支持,为经济社会发展提供有力的保障;进一步完善价格决策机制,增强价格调控能力,提升价格监管水平,规范价格行政执法,更好地服务全县经济科学发展,社会稳定;做好“谋发展、促改革、抓项目,促投资”等中心工作,提高工作效率;保障日常基本工作正常开展。
2.阶段性目标
聚焦经济运行态势,加快县域经济发展;进一步加强项目管理,积极抓好资金争取工作;强化协调与服务,全力抓好固定资产投资;保障日常基本工作的正常开展。
(三)项目组织管理情况
县发改局办公项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度,每一笔经济业务都按照程序进行审批,实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项,实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促,年中开展项目监控自评,确保项目顺利完成。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目标
(1)严格执行《预算法》,强化支出责任,提高项目资金使用效益,对项目支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效、无效必问责”。
(2)通过对县发改局20xx年财政安排项目资金的绩效评价,进一步了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。
(3)促使项目承担科室及项目分管领导,对绩效评价中发现的问题,认真整改,及时调整和完善工作计划和绩效目标,提高管理水平,同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
2.绩效评价对象和范围。
县发改局纳入20xx年绩效自评项目为办公经费,项目预算资金15万元。
(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准、评价抽样等
1.绩效评价原则
(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正地反映。
(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。
(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。
(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。
2.绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》(20xx年修订);
(2)《中华人民共和国预算法实施条例》;
(3)《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔20xx〕10号);
(4)《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》(红财预〔20xx〕97号);
(5)《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》(红财绩发〔20xx〕12号);
(6)《红河州财政局关于开展20xx年州级绩效评价工作的通知》(红财绩发〔20xx〕2号);
(7)屏边苗族自治县财政局印发的《屏边县财政局关于对20xx年部门整体支出及财政支出项目开展绩效评价的通知》(屏财发〔20xx〕35号);
(8)其他相关资料。
3.绩效评价指标体系
根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔20xx〕10号)文件及项目实际情况,各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度等指标,具体详见附件:屏边县发展和改革局20xx年度项目支出绩效单位自评表。
4.绩效评价方法
本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分,其中:投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级:评价得分≥90分,等级为“优”;80分≤评价得分<90分,等级为“良”;60分≤评价得分<80分,等级为“中”;评价得分<60分,等级为“差”。
定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,分析偏高原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。
定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。
5.绩效评价标准
评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。
(三)绩效评价工作过程
1.成立绩效评价领导小组;
2.组织相关人员进行培训;
3.收集相关资料;
4.分析资料、汇总评价数据;
5.填写项目支出绩效单位自评表,撰写绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
(一)绩效评价综合结论
县发改局办公经费项目支出绩效评价得分99.8分,评价等级为“优”,(二)绩效目标实现情况等
根据《屏边县发展和改革局办公经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程,对屏边县发展和改革局办公经费项目设定6个绩效指标,截至20xx年12月31日已完成的绩效指标有6个,占总指标数100%。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析
1.项目立项
该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程符合相关要求。
2.绩效目标
(1)绩效目标合理性:该项目有绩效目标,且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的'项目投资额或资金量相匹配。
(2)绩效指标明确性:该项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。
3.资金投入
该项目预算编制科学,预算内容与项目内容匹配;预算资金分配依据充分合理。
(二)项目过程情况分析
1.资金管理
(1)资金到位率:该项目预算资金15万元,实际到位资金15万元,资金到位率100%。
(2)预算执行率:该项目实际支出资金14.92万元,无剩余资金,预算执行率99.47%。
(3)会计核算规范性:该项目会计核算真实、准确和规范,项目会计核算相关资料完整。
(4)资金使用合规性:该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施
(1)管理制度健全性:项目实施单位执行《政府会计制度》财务管理制度和相关业务管理制度,管理制度合法、合规、完整。
(2)制度执行有效性:该项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定,项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,项目实施人员等实施条件落实到位。
(3)档案管理规范性:项目档案统一指定专人负责管理,档案资料完整、齐全并已归档。
(三)项目产出情况分析
1.产生数量
实际完成率:该项目计划保障县发改局日常基本工作的正常开展,该项目已完成“项目绩效阶段性目标”里的详细建设内容,实际完成率100.00%。该项指标8分,评价得分8分。
2.产出时效
完成及时性:该项目计划完成时间20xx年12月,实际完成时间20xx年12月,在计划时间内完成项目。
3.产出成本
成本节约率:该项目计划成本为15万元,实际成本15万元,成本节约率100.00%。
(四)项目效益情况分析
通过县发改局办公经费项目的实施,保障了县发改局正常运转和各项业务工作正常开展,提高工作科学化水平,提升信息工作质量和效率。
五、主要经验及做法
(一)按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求,建立健全绩效管理机制,并依此开展相关工作。
(二)规范项目前期工作,加强项目实施过程监督。在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大程度量化、细化各项指标,明确各项指标的责任科室;在项目实施过程中加强对责任科室的监督,及时发现问题及时进行整改,保证各项目指标按时完成,实现财政资金效益最大化。
六、存在的问题及原因分析
(一)部分项目指标设定不规范。如购买办公设备数量等指标因年初预算设定时考虑不充分、描述不准确等原因,所以导致未完成。
(二)项目档案管理不规范。未指定专人负责项目档案专门管理,部分项目档案资料不完整、不齐全,部分项目档案资料未整理归档。
七、有关建议
(一)加强项目管理,进一步明确、细化责任分工,制定项目完成时间表,促进各项工作按时完成。
(二)进一步加强绩效目标管理,对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查,如属错报进行更正;在今后的工作中进一步加强绩效目标管理,以保证目标申报表和目标自评表的一致性。
八、其他需要说明的问题
除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。
办公经费项目绩效自评报告 4
一、基本情况
1、项目基本情况
本项目主要依据我办年度工作需要及《关于批复县直预算单位20xx年部门预算的通知》(紫财预〔20xx〕1号)文件精神实施,项目资金主要用于督促工作、会议活动和各种业务调研等相关专项工作的顺利开展,推进我县社会事业健康发展。
2、项目资金额度及主要用途
20xx年度,县财政预算安排宣传经费40万元,20xx年度县财政局下达20.15万元,全部资金用于开展专项工作相关支出。
3、绩效目标
完成20xx年度专项工作,实现了保障督促工作、会议活动和各种业务调研等相关专项工作的顺利开展,推进我县社会事业健康发展。
二、自评情况
(一)自评分数
紫金县人民政府办公室20xx年度专项工作经费绩效自评分数93.5分。
(二)项目资金使用绩效
1.项目资金支出情况。
紫金县人民政府办公室项目资金根据项目工作需要支出,已支出金额20.15万元。
2.项目资金完成绩效目标情况。
紫金县人民政府办公室20xx年度工作目标督促工作、会议活动和各种业务调研等相关专项工作的`顺利开展,按照预期目标完成任务。
3.项目资金分用途使用绩效。
紫金县人民政府办公室完成督促工作、会议活动和各种业务调研等相关专项工作的顺利开展,推进我县社会事业健康发展。
办公经费项目绩效自评报告 5
一、项目基本情况
(一)项目概况。
我县政务服务大厅负责综合协调县级各部门政务服务事项进驻,指导进驻部门政务服务工作的规范、管理、协调、监督和服务工作,并配合相关部门做好简政放权和“四最”营商环境建设工作,为确保政务中心大厅的日常运转,办公支出等,为创优“四最”营商环境,为办事企业、群众提供良好的办事环境,县政务中心运行经费项目预算金额131万元,2020年度实际支出131万元,完成100%,该项目专项资金主要用于政务大厅的日常运转及文明创建等办公支出,截止2020年12月底,政务大厅有序运转,政务服务水平得到了进一步提高,群众办事更加便利,均通过良好评价。
(二)项目绩效目标。
一是保证政务中心大厅的日常运转,办公支出等;二是创优“四最”营商环境,为办事企业、群众提供良好的办事环境。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
按照县财政部门预算支出绩效评价要求,对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理,提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知(财绩〔2016〕627号)为参考,从中选取最能体现评价对象特征的`共性指标,并针对部门特点,另行设计具体的个性绩效评价指标,对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。
所有评价指标按权重设定了科学合理的分值,确定了相应的评价标准,并对评价指标的内容做出说明,形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分,其中:决策20分,过程20分,产出30分,效益30分。评价计分采取百分制,评价结果分为优、良、中、差四个等级:综合评价得分90分以上(含90分),绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分),绩效级别评定为良;综合评价得分60-80分(含60分),绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下,绩效级别评定为差。
(三)绩效评价工作过程。
由部门牵头召开专门会议,组织开展绩效评价工作,业务科室根据年初设定的绩效目标,对照2020年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价,办公室结合项目实际完成情况,通过定性与定量相结合完成此次评价工作。
三、综合评价情况及评价结论
资金拨付手续完整,资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行,资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。
(三)项目产出情况。
截止2020年12月底,全县政务中心大厅的运转正常,创优了“四最”营商环境,为办事企业、群众提供良好的办事环境,得到了各方面的一致好评,各项指标均评价良好,但还需要持续不断地提高政务服务水平,提高群众办事满意度。
(四)项目效益情况。
政务大厅建设是全县服务窗口的缩影,加强实体大厅建设,提升群众满意度势在必行。在加强县级大厅建设的同时,我局专门出台《关于进一步加强政务服务分厅建设的通知》。一是在各分厅设立服务台,放置急救箱、便民雨伞、充电设备,设置健康驿站、饮水处等便民设施。健全完善窗口首问负责制、全面公示制、一次告知制、“好差评”评价等制度,全面提升群众办事满意度。同时,加强对全县23个乡镇为民服务中心、230个村级为民服务工作站的业务指导,构建了标准化的、覆盖县、乡、村三级的为民服务网格。二是开展常态化的志愿服务。为企业和群众提供咨询引导、自助设备指导使用、禁烟劝阻、扶弱救残、失物招领等系列服务。全年,共提供各类志愿服务近2000余人次。尤其是今年的疫情防控,大厅志愿者们以实际行动为抗击疫情奉献了一份自己的力量。
四、主要经验及做法
一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号),按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(皖财绩〔2020〕1603号)的文件要求,我单位领导高度重视,听取有关汇报,并以财务科为主要牵头部门,按年初设定的项目绩效目标情况,高质量的开展绩效评价工作。
二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因,完善项目管理制度,规范项目资金使用,进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。
三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标,严格执行项目管理程序及政府采购制度等,保证项目资金使用合规,既能满足节约办事的要求,又推进了机关工作的有序开展。
五、存在问题及原因分析
存在问题是评价指标体系不够完善,评价内容不够全面,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求,不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细,体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强,特别是效益指标定性指标多定量指标少,主观判断的多,具体可衡量的少。
六、有关建议
一是提高预算编制的准确性,强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标,合理编制、细化预算,结合实际情况,科学合理设置绩效目标和绩效指标,确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。
二是规范预算资金使用,强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用,加强预算执行监管和执行情况分析,及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度,严格按照支出计划安排支出,确保执行进度与序时进度相匹配。
三是完善项目管理制度,强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施,实现财政资金科学化、精细化管理,并在项目实施过程中督促落实,不断完善项目组织管理机制,有效发挥项目效益。
办公经费项目绩效自评报告 6
一、基本情况
(一)项目概况
根据《红河州财政局关于下达20xx年州级行政中心事业单位基本支出和项目支出预算的通知》(红财预发〔20xx〕15号)文件,20xx年下达我局年初预算安排的项目“州行政中心管理经费项目”资金581.00万元,该项目主要为州机关提供后勤保障服务工作,确保州行政中心各项设备设施正常运转,为州委、州政府和州级部门及州机关干部职工提供高效优质服务。
(二)项目绩效目标
认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能,加强对州级行政中心固定资产的管理及维护维修,保障水电、消防、14部电梯、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转,做好州级行政中心16.98万平方米环境卫生保洁、喷泉、灯光亮化、810.3亩园林绿化管护、会议服务、36套干部周转房管理工作,实现财政资金和预算管理效益最大化,积极稳妥地推进机关事务工作新发展。
(三)项目组织管理情况
我局对项目管理经费的使用,坚持专款专用的原则,保证红河会堂聘用人员、绿化管养聘用人员工资如期发放;保证行政中心设施设备的维护维修及正常运行;保证水、电、卫生保洁、绿化管养费的正常支付;为州级领导做好服务,保障36套干部周转房设备设施更换、维护、维修和正常使用。制定《红河州机关事务局财务财产管理制度》《红河州机关事务局政府采购管理制度》《工程采购接待和物品管理实施方案》等相关制度,对项目资金支出严格分类,按照专款专用原则使用资金,严格执行各项报销制度,经手、证明、验收人签字,财务审核、领导审批后,才可进行报账,资金使用合规、会计信息真实、完整、及时。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价的目的、对象和范围
项目绩效报告、绩效评价报告和绩效结果报告,是预算部门整改落实和提高预算管理水平,财政部门安排年度预算,政府实施行政问责的重要依据。我局通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,并将评价结果作为改进州机关事务局预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
(二)绩效评价原则、依据、评价指标(附表说明)、评价方法、评价标准、评价抽样等
为规范预算绩效管理,规范内控制度,制定出台了《红河州机关事务局绩效管理实施方案》,以绩效导向、目标管理、责任追究、信息公开等7个原则为导向,对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施,执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续,部门预算管理制度健全并有效执行。
(三)绩效评价工作过程。
1.前期准备:成立由局长任组长,局党组成员任副组长,各科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务科,由财务科长任主任,具体落实本部门及所属预算单位绩效综合评价的组织管理。对各科室绩效管理工作进行督促检查,不定期召开预算绩效管理工作会议,研究、分析系绩效目标任务,确保绩效目标任务落到实处。
2.组织实施:在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作,得出绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
(一)绩效评价综合结论
根据文件通知要求,收集项目管理资料,如实反映我局项目经费的使用情况,对20xx年项目经费支出进行自查自评。在项目资金管理使用过程中,我局有健全管理制度,项目资金使用高效、节约,透明度高,各项支出严格执行现行财务制度及我局的物资、工程采购制度,档案管理规范,项目管理资金使用坚持收支平衡原则,量入为出,即能履行我局工作职责又能够保证管理和服务的需要,充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的需要,充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用。根据我局绩效完成情况,自评结果为“优秀”。
(二)绩效目标实现情况
项目支出实施后,州级行政中心各设备设施正常运转,园林景观效果大幅提升,会议服务质量明显提高,节约型机关建设稳步推进,发挥了州级行政中心的经济、政治、社会效益,具体体现:
1.通过强化基础设施维护保养,保障了各类设施运行安全可靠,为州级行政中心的各单位提供了优质的办公环境和条件,确保了政务活动正常有序开展。
2.园林绿化景观效果进一步提升,州级行政中心逐步打造成为集科普、观赏、生态为一体的热带、亚热带植物园,发挥了它的科普教育和示范作用,成为滇南中心城市的一张宣传名片。
3.节约型机关建设稳步推进,通过在州直机关中广泛开展节能、节电、节水宣传活动,营造“人人节约、事事节约、处处节约”的良好节能氛围,不断强化干部职工效能意识,为节约型机关建设奠定了工作基础。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析
根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求,全面加强我局部门预算绩效管理工作,建立科学有效的'预算绩效管理体系,健全规范的管理制度,合理配置资源,优化支出结构,提高财政资金使用效益,有效利用预算项目资金,提高工作效率,提供更好更多的社会公共服务。
(二)项目过程情况分析
严格按照维保合同,定时定期对所维保的设备进行检查检修,年度维修保养不低于12次,保证72121平方米建筑体的消防设备有效进行,以及地上地下412642平方米建筑物具备消防功能;每年不低于720次对州行政中心对室外环境卫生进行清扫、保洁;做好行政中心385817平方米园林绿化日常管理养护工作;行政中心办公楼、红河会堂、室外公厕等卫生间100%供应用水,绿化植物浇灌和喷泉景观用水不低于80%。
(三)项目产出情况分析
认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能,保障州级行政中心及五项文化中心的电力设备完好,电器参数符合电力规范,电力系统正常运行;14部载人电梯系统设备全年安全高效运行,无出现重大故障;改善干部职工办公、群众游人游玩的环境条件;保证行政中心所有消防设备规范有效的维保,降低设备能耗;保障行政中心空调系统正常运行,维修合格率100%;每年做好36套干部周转房的管理服务;做好红河会堂的各类会议服务。
(四)项目效益情况分析
做好干部周转房的日常管理工作,降低了室内装修和维修,节约资金,园林绿化景观效果进一步提升,广场设备设施完善,倡导节能、低碳办公,逐步实现规范化服务,巩固机关事务服务保障工作成效。
五、主要经验及做法
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
六、存在的问题及原因分析
20xx年,我局科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益,但还存在一些问题和困难:
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统,由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成,四者紧密相连,缺一不可,但从目前管理现状看,绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需要进一步健全。
2.专技人才缺乏,难以适应现行的预算绩效管理。随着财政改革步伐的推进,预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显,而当前绩效管理没有成熟模式,没有专业绩效管理人员,缺乏专业知识和相应的工作经验。
七、有关建议
无。
八、其他需要说明的问题
无。
办公经费项目绩效自评报告 7
一、项目基本情况
20xx年初,保山市财政局下达20xx年办公用房租赁经费60,000.00元,主要用于支付支队办公用房租赁费。
二、项目绩效自评工作开展情况
(一)前期准备
按照《保山市财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔20xx〕95号)要求,保山市文化和旅游市场综合行政执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。
(二)组织过程
支队综合科科室根据相关规定和要求,对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评,并撰写自评报告上报支队;支队综合科及分管领导,按照相关要求进行查看,检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等,并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。
(三)分析评价
认真对项目的申报内容和申报目标进行审核,其申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
三、项目绩效实现情况
(一)项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
20xx年初,市财政局下达保山市文化和旅游市场综合行政执法支队“办公用房租赁经费”60,000.00元,一次性到位。
2、项目资金执行情况分析
截止至20xx年12月,已拨付到位的60,000.00元资金已全部支付,资金严格实行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法,与预算和计划相符,没有发现违规问题。
3、项目资金管理情况分析
保山市文化和旅游市场综合行政执法支队财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,资金管理较好。
(二)项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
(1)项目完成数量
完成“办公用房租赁经费”项目1个。
(2)项目完成质量
保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目完成质量好,单位项目建设组织机构健全,有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。
(3)项目实施进度
直至20xx年底,年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中,市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式,对项目的实施情况进行监督检查,其项目监督管理到位,效果较好。
(4)项目成本节约情况
在日常工作中,支队均本着厉行节约的态度,管好抓紧每一分钱,使项目资金能够发挥最大的效能。
2、效益指标完成情况分析
(1)项目实施的经济效益分析
无
(2)项目实施的社会效益分析
固定的办公场所有利于支队相关工作的开展,为保山文化旅游市场管理发挥更好的作用,使得保山市文化旅游市场安全有序,监管得力,无社会热点事件及重大案件发生,为保山文化事业发展保驾护航。
(3)项目实施的生态效益分析
无
(4)项目实施的可持续影响分析
无
3、满意度指标完成情况分析
通过固定的'办公场所安排,有效提高了支队工作人员的工作效率,执法成果进一步加强。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
20xx年,“办公用房租赁经费”项目已经完成,在下一步的工作中,支队项目实施管理程序有待进一步规范;项目痕迹资料有待进一步完善;项目后续管理有待进一步加强。
五、绩效自评结果
20xx年,保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目总体评价是:项目科学合理,项目管理规范,项目监管到位,项目完成较好,项目质量较高,运行保障有力,各项效益明显,群众反响较好,社会效益显著。
六、结果公开情况和应用打算
因“办公用房租赁经费”项目是一项经常性项目,绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无
八、其他需说明的问题
无
办公经费项目绩效自评报告 8
一、基本情况
1、项目基本情况
本项目主要依据我办年度工作需要及《关于批复县直预算单位20xx年部门预算的通知》(紫财预〔20xx〕1号)文件精神实施,项目资金主要用于督促工作、会议活动和各种业务调研等相关专项工作的顺利开展,推进我县社会事业健康发展。
2、项目资金额度及主要用途
20xx年度,县财政预算安排宣传经费40万元,20xx年度县财政局下达20.15万元,全部资金用于开展专项工作相关支出。
3、绩效目标
完成20xx年度专项工作,实现了保障督促工作、会议活动和各种业务调研等相关专项工作的`顺利开展,推进我县社会事业健康发展。
二、自评情况
(一)自评分数
紫金县人民政府办公室20xx年度专项工作经费绩效自评分数93.5分。
(二)项目资金使用绩效
1.项目资金支出情况。
紫金县人民政府办公室项目资金根据项目工作需要支出,已支出金额20.15万元。
2.项目资金完成绩效目标情况。
紫金县人民政府办公室20xx年度工作目标督促工作、会议活动和各种业务调研等相关专项工作的顺利开展,按照预期目标完成任务。
3.项目资金分用途使用绩效。
紫金县人民政府办公室完成督促工作、会议活动和各种业务调研等相关专项工作的顺利开展,推进我县社会事业健康发展。
办公经费项目绩效自评报告 9
为认真贯彻《荔波县财政局关于做好2019年项目绩效自评公开的通知》(荔财绩绩发〔2021〕1号)精神,进一步加强和规范我办整体支出的使用管理,提高财政资金使用效益,我办积极开展对整体支出的绩效评价工作。经全面综合评价,整体支出资金使用规范、管理有力,较好完成了2020年度绩效考核的各项目标任务。现将自评情况汇报如下:
一、项目基本情况
(一)项目概况
县政协办公室项目经费是保障县政协机关完成政治协商、民主监督、参政议政职能的重要保障。项目经费属财政全额拨款,共涉及项目3个,分别为:政协会议经费、政协委员视察经费、县智力支边办业务经费。
1.项目资金财政拨款依据
中共荔波县委常委会议研究同意政协及其委员会履职经费依法列入各级财政预算并确保落实。由县财政每年安排县政协会议经费40万元、政协委员活动经费12.56万元、县智力支边办业务经费每年补助1.60万元。以上共涉及项目经费54.16万元。
2.项目资金性质、用途、内容及范围
(1)政协会议经费:项目资金使用,严格按照预算资金管理办法,坚持专款专用原则,主要用于政协全会会务费用,会议资料编印,会议用品购买,会议食宿安排,会议场所租赁,会场服务等费用支出,达到项目资金的使用目标要求。
(2)政协委员视察经费:主要保障县政协委员及各专委室因办公、调研、视察学习、培训等方面的费用支出。
(3)县智力支边办业务经费:主要保障县智力支边办业务经费办公、差旅费、接待费等工作方面支出。
(二)项目绩效目标
县政协办公室项目经费财政总投入54.16万元,以保障政协机关完成以下绩效目标:1.思想政治建设工作,助推脱贫攻坚,服务中心工作;2.组织协商议政,开展调研视察;3.改进、引进政协工作。
社会效益指标:提高社会对政协工作认知度达到95%。通过政协机关各项工作的顺利实施,提升政协形象。
可持续影响指标:资金可持续保障率达100%,体现政策导向,长期保障政协工作平稳进行。
二、绩效评价指标分析情况
(一)项目资金到位情况
1.资金落实情况
年初预算县政协办公室项目经费54.16万元,全部为财政全额拨款,实际申请54.16万元,已全部拨付到位,资金到位率100%。县本级专项资金54.16万元,实际支出54.16万元,资金使用率100%。
2.资金安排使用程序
(1)根据部门预算编制申请、审核;(2)财政预算批复、下达;(3)单位按项目进度和工作计划安排,向县财政局提报用款计划申请指标;(4)经财政国库、预算科批复;(5)单位用款上报申请;(6)等待资金下达;(7)实施项目。
3.资金管理情况
为加强资金使用管理,已制定相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整,并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全,会计资料做到完整真实,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据办理报销手续,确保资金专款专用、安全规范。
(二)项目实施情况分析
1.项目组织情况分析
县政协办公室3个项目经费属历年延续项目,在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。
2.项目管理情况分析
为保证项目的顺利实施,县政协办公室项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度,每一笔经济业务都按照程序进行审批,项目专项管理。对于重大的业务和事项,实行集体决策审批共同作出决定。建立与项目相关的财务管理制度。如2020年在原有财务管理制度的基础上,单位根据省、州、县相关工作要求,及时制定荔波县政协办公室《关于规范差旅费和市内交通费收交管理等有关事项的通知》,严格政协机关差旅单、票据等审核把关程序,不断规范财务报销管理制度。
(三)项目的效率性分析
1.项目实施进度
该项目是按照政协业务工作的需求逐步进行,根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后,资金逐步下达,资金到位率为100%,截至2020年12月31日,本单位项目资金执行率为100%。其中,政协会议经费执行率为100%、政协委员视察经费执行率为100%,县智力支边办业务经费执行率为100%。
2.项目完成质量
政协全委会议费40万元:其中,会议伙食费、大会文件资料(纸张、打印、复印等)后勤工杂费、会议手册、大会文件和委员大会发言材料、大会宣传报道、摄像、展板、红布大标语、大会医疗、安全保卫经费、农村委员56人误工补贴、住宿费、农村委员往返车票报销、委员视察租车费、燃油费、委员证、列席证、特邀证、工作证、文件袋等、提案先进承办单位12个奖金和奖牌、好提案10个奖金和证书、提案积极奖6个奖金和证书、九届政协优秀委员10个、助力脱贫攻坚先进委员5个奖金和证书、九届政协工作系列宣传报道经费等。
政协委员视察经费12.56万元:主要用于完成各委员活动组、界别活动组等组织的各种视察、调研、对口协商、专题议政等工作。
县智力支边办业务经费1.60万元:主要保障县智力支边办业务经费办公、差旅费、接待费等方面的支出。
(四)项目的效益性分析
1.项目预期目标完成程度
产出指标完成情况分析。数量、质量、成本、时效等产出均达到了预期,完成较好。
2.项目实施对经济和社会的影响
通过项目的实施,对外展示了政协的良好形象,县政协充分发挥人民政协代表性强、联系面广、包容性大的优势,重点围绕事关全域旅游发展战略、乡村振兴等综合性、全局性、前瞻性问题开展调研视察。经认真审查,确定立案86件、筛选重点提案12件,2020年所有提案全部办理完毕,取得办结率、满意率双100%的好成绩。智力支边工作今年共争取到捐款74万元人民币。对接州智力支边办争取到“振兴美丽乡村关注饮水安全倡导节能环保”公益惠民活动捐赠太阳能照明灯80台,净水器80台。积极与北京香化协会对接联系,争取企业拟捐赠小学生校服5000套。经政协委员的努力,认真履行委员职责,活动得到了很好的社会效益,达到了预期目的。
三、主要经验及做法、存在的问题及建议
(一)项目实施的主要经验和做法
一是要有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护航;
二是要严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施,严禁擅改用途,乱支乱用,坚决做到项目资金使用的'规范性、时效性。
(二)项目工作面临的主要困难和问题
要保障项目规范有效地实施,还面临着许多困难和问题,项目预期目标与实际支出会有微小的出入,因在实际工作中不断会产生新的任务需求,进而会影响到部门经济科目的支出需求。
(三)改进措施
一是继续加强项目资金使用管理,继续完善相关管理制度,更加明确资金使用范围;二是加强对县政协使用项目资金的指导,保证资金使用的规范。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
(1)绩效自评结果拟应用
要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据,同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、将绩效信息全面向社会公开。
(2)拟公开情况。
绩效自评完成后及时公开。
五、其他需要说明的情况
无
办公经费项目绩效自评报告 10
一、项目基本情况:
(一)项目概况
1、立项背景。xx市关心下一代工作委员会(简称市关工委)成立于1995年1月。市关工委是市委领导下的以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的,以关心、教育、培养青少年一代健康成长为目的的群众性工作组织。市关工委办公室是市委老干部局的一个内设处室,人员编制、管理归市委老干部局。其主要职能是依靠老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”队伍对青少年的教育和关爱,充分发挥他们在关心下一代工作中的优势作用开展工作。是市委、市政府教育青少年的参谋和助手,是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。
2、项目实施依据
根据市委“三定”方案文件精神和xx市关工委工作性质、工作特点总体要求,按照市委要求和市关工委xx年年度工作计划做好关工委工作。
3.项目内容、执行标准和实施期限
一、项目内容:本项目主要用于关爱报告团宣讲报告,召开各种会议,举办学习培训班,开展宣传调研活动等。
二、执行标准:市关工委严格经费审批程序,经费开支和借支由分管财务的关工委领导签批;关工委办公室领导对资金使用审核审批;5000元以上和特殊经费开支需经主任办公会研究决定。
三、实施时间:xx年1月1日至xx年12月31日。
4.资金使用情况(须包含预算安排、截止xx年12月31日市财政下拨及项目单位实际支出等情况)xx年市财政预算安排资金40万元,截止xx年12月31日市财政下拨40万元,单位实际支出38.18万元。
5.项目组织管理情况
各种活动组织管理规范,健全各种制度,开展活动经常,已日趋成制度,同时定期进行自查,规范使用资金。
(二)项目绩效目标
1.项目绩效总目标
项目预期总目标:按照年初制定的目标任务,按计划进行实施。
2.项目年度绩效目标
一是组织关爱报告团进行宣讲报告;
二是举办业务知识培训班;
三是召开总结会、表彰会、联系会等;
四是深入县区进行宣传调研。
3.项目预期目标完成情况(包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况)
一、全年关爱报告团共作报告183场,受教育青少年人数达3余人次;
二、举办了一次乡镇以早关工委工作人员学习党的十九大精神培训,增强大家的政治理论水平和工作能力;
三、全年深入县区不少于6次工作调研,了解基层工作,发现典型,宣传推广;
四、召开各种会议。如市关工委全委会、全市关心下一代工作联系会和全市关爱报告团工作会议等。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等
1、绩效评价目的
了解项目进展,资金使用,制度建设及执行情况,取得的成效;总结经验,对发现的问题,提出改进意见和建议。通过绩效评价,完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性,为指导预算编制、申报绩效目标,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。
2、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
绩效评价基本原则:
1、科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性,严格执行规定程序,坚持定量与定性分析相结合。
2、全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节,涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。
3、公正公开原则。财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求,依法公开并接受监督。4、绩效相关原则。针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。
项目支出绩效管理主要依据:
1、《预算法》
2、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[xx]8号)
3、《xx市人民政府关于印发
4、《xx市财政局关于开展xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20xx〕7号)
5、单位预算编制申报材料、财政部门批复的部门预算
6、单位年度资金拨付情况
7、其他相关资料。
关工委财政支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标两个部分,根据实际设立三级指标。情况如下:
一级指标为:投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度;
二级指标为:项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度;三级指标为:项目立项规范性、预算资金执行率、业务管理制度健全性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、财务监控有效性、组织关爱报告团进行宣讲报告、召开关工委各种会议、举办业务知识培训班、考察调研,发现典型,总结推广,按时完成、成本节约率、资金使用率、调查摸底、促进社会和谐稳定、宣传报道、受教育对象。
评价方法是根据关工委财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分。
(二)绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)
1、工作准备。关工委于20xx年4月6日前,在关工委主要负责人的直接领导下,按照文件要求进行工作部署,明确本单位绩效评价范围,制定本单位自评工作方案。根据人事分工,为了继续扎实推进我委财政项目支出绩效管理工作,调整xx市关心下一代工作委员会财政项目支出绩效管理领导小组,成员名单如下:
组长:田新芳
副组长:经自麟成员:王爱华、汤学福
领导小组下设办公室,王爱华同志兼任办公室主任,负责经费使用监督,督查评价工作有效开展,协调工作中遇到的问题,汇总评价工作报告以及其他日常事务。
2、开展评价。关工委于20xx年4月9日前,在关工委负责人的直接领导下,组织开展对单位财政项目支出绩效评价自评工作。
3、结果报送。按照要求形成有关材料:自评工作方案、xx年度市直部门项目资金汇总表(附件1)、财政项目支出绩效自评报告(附件2)、主管部门承诺书(附件3)、绩效评价工作底稿(附件4)、项目支出绩效评价报告(附件6)及xx年度部门预算批复文件于20xx年4月20日前报送主管局绩效考核办(同时上报电子文档)。
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目投入指标
1.项目立项规范性指标得分情况分析
申报经过关工委主任办公会研究讨论,项目立项规范。该分值5分,自评5分。
2.预算资金执行率指标得分情况分析
90%≤(实际下拨资金/应下拨资金)≤110%=40万元/40万元×100%=100%。该分值5分,自评5分。
(二)项目过程指标
1.业务管理指标得分情况分析(可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析)
我委具有预算绩效管理工作细则,已制定限时办结制度和首问责任制度,建立了财政项目支出绩效评价小组,每半年进行一次项目运行监控。该分值5分,自评5分。
2.财务管理指标得分情况分析(可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析)
我委财务管理制度健全,已制定团队、协会管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整,严格按照财务管理制度报账,账物一致,凭证合法有效,资金走向清晰,总账、明细账、凭证管理规范。该分值5分,自评5分。
(三)项目产出指标
1.产出数量指标得分情况逐个分析
一、关爱报告团进行宣讲报告:全年共作宣讲报告183场,受教育人次3万多;
二是召开各种会议。xx年共召开了12次会议;
三是举办了培训班。参加培训班人员180余人,时间为3天;
四是加强学习调研。调研分上下半年进行,深入县区调研达6次以上,调研过程中发现了一批先进典型。
该分值25分,自评25分。
2.产出质量指标得分情况逐个分析
一是关爱报告团作宣讲报告。关爱报告团的宣讲报告深受学生喜爱,家长满意。全年共作报告183场,覆盖率较往年有所增加;
二是召开各种会议。工作稳步推进,达到预期效果;
三是举办培训班。使各级关工委的工作人员掌握了一定的业务知识,增强了工作驾驭能力,扩大了知识面,参加的180余人都普遍反应叫好;
四是调研工作。了解了基层情况,掌握了基层实情,发现了基层典型,有效的解决了部分工作中存在的问题。
该分值15分,自评13分。
3.产出时效指标得分情况逐个分析
按照工作计划任务和目标,各项工作都顺利推进,在规定的时间内完成了各项工作任务。
该分值5分,自评5分。
4.产出成本指标得分情况逐个分析
成本节约率=90%≦实际支出/计划支出×100%≦110%=40万元/40万元×100%=100%。
该分值5分,自评5分。
(四)项目效果指标
1、经济效益指标得分情况逐个分析
按照年初工作目标任务,在资金的使用中全年共支出38.18万元,工作目标任务全部完成。该分值10分,自评8分。
2、社会效益指标得分情况逐个分析
关爱报告团的宣讲报告提升了青少年的道德素质;在开展市“双百工程”活动中,对帮困对象进行了摸底,精准扶贫。并进行不定期走访。该分值5分,自评5分。
3、生态效益指标得分情况逐个分析
在开展“双百工程”活动中,使贫困学生重返校园。与其他同龄人一样拙壮成长。促使他们做个对社会有用的人,促进了社会和谐。该分值5分,自评5分。
4、可持续影响指标得分情况逐个分析
举办培训班,作宣讲报告,召开各种会议,深入县区调研等工作。该分值5分,自评5分。
(五)项目满意度
1、社会公众或服务对象满意度指标得分情况逐个分析
在开展“双百工程”活动中,加强宣传教育,扩大贫困学生的帮扶面,降低失学率。该分值5分,自评5分。
四、综合评价结论(客观阐述评分结果及主要结论)
综合所得,xx年度市关工委工作经费财政项目支出能够按照要求、对照标准进行,并且制定了长效的管理制度,严格控制资金使用,本项目综合得分96分,自评为优秀。
五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)
评价工作完成后,及时整理、归纳、分析绩效评价结果,将评价结果及时上报主管部门,并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题,及时制定整改措施。在经过主管局复核后,将绩效评价结果在老干部工作网公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。在今后年度预算的编制过程中,考虑项目支出绩效评价结果,据此安排年度预算。
六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施
(一)对于取得良好效益的项目,可提供相关实施经验及做法,以便类似项目借鉴参考。
关工委的工作经费项目在实施中积累了丰富的.经验。一是健全机构,充实队伍。为了保证工作经费项目的正常运作,经费的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批;单位5000元以上和特殊经费开支需经关工委主任办公会研究决定。为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。二是增强制度的可行性,进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定,在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度,成立了以关工委领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组,同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循。
(二)存在的问题务必全面准确反映,分条详细客观描述清楚,类似问题在同一条目下逐个阐述。
通过自评,我委在业务管理方面有了一定的经验,在工作中的管理情况较好,各项管理制度比较健全,项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度,对项目资金的监控也比较到位,存在的问题是项目资金预算不够科学合理。下一步,我委将进一步细化预算,科学合理规划预算资金使用,提高财政资金使用效率。
(三)改进措施应围绕存在的问题进行思考,可提出具有延伸性和前瞻性的建议,但切忌空谈。
下一步应加强对20xx年度工作经费进行监督、管理,按期完成任务,取得预期成效,提高资金使用效益,有针对性地加强项目资金的执行和监管,并进行经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务,促进项目出成果、出效益,提高财政资金使用效益和效率。
办公经费项目绩效自评报告 11
一、项目概况
项目名称:XX市XX局20xx年度日常办公经费项目
项目周期:20xx年1月1日-20xx年12月31日
预算金额:50万元
资金用途:主要用于单位日常办公耗材采购(如纸张、打印机硒鼓等)、办公设备维护(电脑、打印机、空调等)、水电费缴纳、会议培训场地租赁及物料准备、公务用车燃油及保养等,保障单位日常行政运转。
项目目标:确保单位全年日常办公活动有序开展,办公设备正常运行,行政事务办理效率提升,满足30名在职人员的办公需求,年度办公事务办结率不低于98%。
二、绩效完成情况
产出指标完成情况
办公耗材采购:全年采购A4纸50箱、硒鼓30个等耗材,满足日常打印需求,耗材供应及时率100%;
设备维护:完成15台电脑、8台打印机、5台空调的定期维护,设备故障维修响应时间≤24小时,设备正常运行率98%;
水电费缴纳:按时缴纳全年水电费12万元,无拖欠情况,办公区域正常供水供电;
会议培训:保障单位年度40场内部会议、8场业务培训顺利开展,场地布置及物料准备到位率100%。
效益指标完成情况
社会效益:单位日常行政事务(如文件流转、群众接待、业务审批等)顺利推进,年度办公事务办结率99%,较上一年提升1%,群众办事满意度达95%;
管理效益:通过规范经费使用,优化办公资源配置,避免资源浪费,办公成本较预算节约2万元,经费使用效率提升4%。
满意度指标完成情况
单位内部职工对办公经费保障的满意度达96%,对办公设备运行、耗材供应等服务评价良好。
三、存在问题
部分办公设备使用年限较长(如3台电脑已使用6年),维护频率增加,导致设备维护费用略有超支;
办公耗材采购缺乏长期合作供应商,偶尔出现耗材型号匹配不及时的'情况,影响办公效率。
四、改进措施
申请下一年度专项设备更新经费,逐步替换老旧办公设备,降低长期维护成本;
通过公开招标确定2-3家固定办公耗材供应商,签订长期供货协议,明确耗材供应时效及质量标准,保障耗材及时供应。
五、自评结论
本项目整体完成情况良好,预算执行规范,各项绩效指标基本达成,有效保障了单位日常办公运转,自评等级为“优秀”。
办公经费项目绩效自评报告 12
一、项目概况
项目名称:XX省XX研究院20xx年度科研办公专项经费项目
项目周期:20xx年3月1日-20xx年11月30日
预算金额:80万元
资金用途:用于科研项目资料采购(专业期刊、数据库订阅)、科研设备购置(实验数据处理电脑、数据分析软件)、科研会议组织(学术研讨会、项目论证会)、科研人员外出调研差旅等,支撑单位5个重点科研项目开展。
项目目标:保障5个重点科研项目顺利推进,完成项目资料收集、数据处理、学术交流等工作,年度科研成果(论文、研究报告)产出不少于10项。
二、绩效完成情况
产出指标完成情况
资料采购:订阅专业期刊20种、购买科研数据库3个,覆盖5个科研项目的资料需求,资料获取及时率100%;
设备购置:购置高性能数据处理电脑8台、数据分析软件5套,均已投入科研项目使用,设备及软件适配率100%;
会议组织:成功举办3场学术研讨会、2场项目论证会,参会专家及科研人员共计120人次,会议成果转化为科研建议8条;
差旅支撑:保障15人次科研人员前往实地调研,收集一手数据300余组,为科研项目提供数据支撑。
效益指标完成情况
科研效益:5个重点科研项目均按计划推进,年度产出学术论文8篇(其中核心期刊论文5篇)、研究报告3份,超额完成10项科研成果目标;
社会效益:部分科研成果被地方政府采纳,为区域产业发展提供政策参考,推动相关产业技术改进,间接带动就业岗位10个。
满意度指标完成情况
科研人员对专项经费保障的满意度达98%,认为经费使用规范、支撑服务到位,有效助力科研工作开展。
三、存在问题
科研数据库订阅费用逐年上涨,本年度数据库支出较预算超支3万元,增加了经费压力;
科研会议组织过程中,部分外地专家差旅安排衔接不够顺畅,导致会议筹备时间延长。
四、改进措施
下一年度优先选择性价比高的'组合数据库,同时与高校、其他研究院所协商数据库共享,降低订阅成本;
建立会议筹备专项小组,明确专人负责专家差旅对接,提前1个月确认专家行程,协调交通、住宿事宜,缩短会议筹备周期。
五、自评结论
本项目经费使用合理,绩效目标达成度高,有效支撑了科研项目开展,科研成果产出超额完成,自评等级为“优秀”。
办公经费项目绩效自评报告 13
一、项目概况
项目名称:XX市XX小学20xx年度教学办公经费项目
项目周期:20xx年9月1日-20xx年7月31日(学年周期)
预算金额:60万元
资金用途:用于教学办公耗材(教案本、粉笔、投影仪灯泡等)采购、教师办公设备(办公桌、办公电脑)更新、教学会议(教研会、家长会)组织、校园办公区域保洁及安全设施维护等,保障学校24个教学班、80名教职工的教学办公需求。
项目目标:确保学年内教学活动正常开展,教师办公条件得到改善,校园办公环境安全整洁,教学办公事务满意度不低于90%。
二、绩效完成情况
产出指标完成情况
耗材采购:采购教案本300本、粉笔100箱、投影仪灯泡20个等教学耗材,满足24个班级日常教学需求,耗材供应及时率100%;
设备更新:更新教师办公桌40张、办公电脑15台,教师人均办公设备达标率100%,设备使用正常率99%;
会议组织:组织教研会48场、家长会6场,参会教师及家长共计1200人次,会议资料准备齐全率100%;
环境维护:完成校园办公区域每日保洁、每月安全设施检查,全年未发生办公区域安全事故,环境整洁达标率98%。
效益指标完成情况
教学效益:教师办公条件改善后,教案撰写、教学资料整理效率提升,平均每周节省办公时间2小时,教学计划完成率100%;
管理效益:通过规范经费使用,校园办公资源分配更合理,避免浪费,经费结余3万元,用于下学年办公耗材储备。
满意度指标完成情况
教师对办公经费保障的满意度达94%,家长对家长会组织、校园环境的.满意度达92%,均超过预期目标。
三、存在问题
部分班级投影仪使用频率高,灯泡更换周期缩短,导致投影仪维护费用超支2万元;
教师办公电脑更新未覆盖全部教职工,仍有10名老教师使用老旧电脑,运行速度较慢。
四、改进措施
下学年采购耐用型投影仪灯泡,同时加强教师投影仪使用培训,减少不必要的损耗,降低维护成本;
申请下学年专项设备更新经费,优先为老旧电脑使用教师更换设备,确保教师办公设备全面达标。
五、自评结论
本项目有效保障了学校教学办公活动开展,绩效指标完成情况良好,师生及家长满意度较高,自评等级为“良好”。
办公经费项目绩效自评报告 14
一、项目概况
项目名称:XX集团XX分公司20xx年度行政办公经费项目
项目周期:20xx年1月1日-20xx年12月31日
预算金额:120万元
资金用途:用于企业行政办公耗材(打印纸、文件夹、办公文具等)采购、行政办公设备(复印机、会议室音响设备)购置及维护、企业宣传物料(宣传册、展板)制作、行政人员差旅(商务出差、行业会议参会)、办公场所租赁及物业费缴纳等,保障分公司150名员工的行政办公需求。
项目目标:确保企业年度行政办公活动高效开展,行政事务办理时效提升,员工办公满意度不低于92%,经费使用合规率100%。
二、绩效完成情况
产出指标完成情况
耗材采购:全年采购打印纸200箱、文件夹500个、办公文具100套,满足150名员工办公需求,耗材库存合理,无积压浪费;
设备维护:购置新复印机3台、更新会议室音响设备1套,完成设备月度维护,设备故障修复率100%,行政办公设备完好率98%;
宣传物料:制作企业宣传册500册、展板10块,用于客户接待及行业展会,宣传物料质量达标率100%;
差旅及物业:保障30人次行政人员商务差旅,及时缴纳办公场所全年租金及物业费45万元,办公场所正常使用。
效益指标完成情况
经营效益:行政办公效率提升后,企业合同审批、文件流转平均时长缩短1天,年度行政事务办结率99%,助力企业业务顺利推进;
成本效益:通过集中采购办公耗材、谈判物业租金,经费较预算节约5万元,成本控制效果良好。
满意度指标完成情况
员工对行政办公保障的满意度达95%,客户对企业宣传物料及办公环境的`评价良好。
三、存在问题
行业会议参会差旅费用较高,本年度因参加3场省外大型会议,差旅支出超预算4万元;
办公耗材集中采购周期较长(约15天),偶尔出现临时缺货情况,影响办公进度。
四、改进措施
下一年度优化参会计划,优先选择线上参会或区域性会议,减少省外长途差旅;确需省外参会的,提前预订交通及住宿,降低差旅成本;
建立办公耗材应急储备库,储备常用耗材(如打印纸、签字笔),同时缩短集中采购周期至7天,保障耗材及时供应。
五、自评结论
本项目经费使用合规,绩效目标达成度高,有效支撑了企业行政办公运转,成本控制效果良好,自评等级为“优秀”。
办公经费项目绩效自评报告 15
一、项目概况
项目名称:XX区XX街道XX社区20xx年度社区办公经费项目
项目周期:20xx年1月1日-20xx年12月31日
预算金额:30万元
资金用途:用于社区办公耗材(居民登记表、宣传海报、办公用品)采购、社区办公设备(服务窗口电脑、打印机)维护、居民活动(政策宣讲会、节日慰问)组织、社区办公区域水电及保洁费用缴纳等,保障社区服务4000户居民、10名工作人员的办公需求。
项目目标:确保社区日常办公及居民服务活动有序开展,居民办事便捷度提升,居民对社区办公服务满意度不低于90%。
二、绩效完成情况
产出指标完成情况
耗材采购:采购居民登记表500本、宣传海报200张、办公用品50套,满足社区日常办公及政策宣传需求,耗材供应及时率100%;
设备维护:完成服务窗口3台电脑、2台打印机的季度维护,设备故障维修响应时间≤12小时,设备正常运行率98%;
居民活动:组织政策宣讲会12场、节日慰问活动4场,覆盖居民2000人次,活动参与率达80%;
费用缴纳:按时缴纳社区办公区域全年水电费6万元、保洁费4万元,办公区域正常运转。
效益指标完成情况
社会效益:社区服务窗口办公效率提升,居民办事平均等待时间缩短至15分钟,年度居民办事办结率99%,政策知晓率提升至85%;
民生效益:通过组织居民活动,增强社区凝聚力,居民对社区的.认同感提升,年度社区矛盾调解成功率达96%。
满意度指标完成情况
居民对社区办公服务的满意度达93%,社区工作人员对办公经费保障的满意度达95%,均超额完成目标。
三、存在问题
居民活动组织过程中,宣传海报制作费用超支1.5万元,主要因设计需求增加;
服务窗口电脑使用年限较长(已使用5年),运行速度较慢,影响居民办事效率。
四、改进措施
下一年度居民活动宣传海报采用社区工作人员自主设计+简易印刷的方式,降低设计成本;同时提前制定活动预算,严格控制费用超支;
申请下一年度专项设备更新经费,更换服务窗口老旧电脑,提升居民办事效率。
五、自评结论
本项目有效保障了社区办公及居民服务活动开展,社会效益显著,居民满意度较高,自评等级为“良好”。
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