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小金库自纠自查报告

时间:2017-10-16 09:43:49 自查报告 我要投稿

2016年小金库自纠自查报告

  小金库是指未列入符合规定的资金。本文将介绍2016年小金库自纠自查报告。

2016年小金库自纠自查报告

  2016年小金库自纠自查报告(1)

  为严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《关于印发〈四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉的通知》(川纪发【2016】15号)文件精神,从2016年8月5日开始,本公司开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,现将自查自纠情况总结如下:

  一、健全组织,强化领导

  为确保此次专项治理工作顺利进行,我公司成立了由公司总经理***任组长、财务总监***任副组长的清理工作领导小组,由财务部和资产管理部具体负责此次专项治理工作。

  二、提高认识,加强宣传

  全拾小金库”专项治理后,我公司迅速以通知和邮件方式向全公司主管以上人员传达学习《四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》,公司要求大家认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“四种”表现形式认真自查自纠,做到不走过尝不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  三、落实举报制度,加强工作监督。

  我公司治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报电话,注意发挥网络举报作用。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

  四、认真开展自查,实施长效监督

  按照《四川省国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》的.要求,我公司重点围绕“专项治理内容”中的四大类情形开展清查活动,对各类账户、票据等进行了认真细致的清查。

  1、我公司均按照《企业会计准则》和国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

  2、我公司财务部门和其他各职能部门,严格按照制度有关规定执行,从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  3、我公司各类票据均管理规范,并建立了相应的备查保

  4、财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。

  虽然我公司目前尚未发现以任何形式隐匿收入、虚列支出、转移资产或其他形式设立“小金库”,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我公司将进一步完善相关财务制度,将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  *******有限公司

  2016年8月30日

  2016年小金库自纠自查报告(2)

商业银行纪律检查委员会:

  按照市商业银行纪律检查委员会关于印发市商业银行“小金库”专项治理工作方案的通知(乌商银纪20169号)以及中国银监会、新疆银监局开展“小金库”治理工作相关文件精神,我公司认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告如下:

  一、健全组织,加强领导

  为确保此次专项治理工作顺利进行,市诚合物业公司成立了由总经理艾尼瓦尔同志任组长、总工程师刘峰同志及总经理助理齐敏同志为副组长的清理工作领导小组,领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。

  二、提高认识,加强宣传

  接到商行纪检委关于“小金库”专项治理的文件之后,我公司及时召开专题会议,学习了关于印发市商业银行“小金库”专项治理工作方案的通知,传达了关于开展“小金库”专项治理工作的相关文件精神,并在会上宣传专项治理的范围、要求、意义。办公室主任杜析刚要求大家认真学习有关文件和会议精神,充分认识开展此项工作的重大意义,按照上级要求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过尝不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  三、落实举报制度,加强工作监督

  市诚合物业公司治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,并注意发挥网络举报作用。清理工作办公室具体负责监督工作,确保件件有交待、事事有着落。

  四、认真开展自查,进一步严肃财经纪律

  按照市商业银行“小金库”专项治理工作方案的要求,办公室重点围绕“清理内容”中的四项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

  (一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,严格执行了“收支两条线”的财经纪律,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  (二)自公司成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

  (三)公司监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到税务部门购领和缴销,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查保

  (四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  (五)清查结果在机关内部网上进行通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,办公室将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。

  特此报告。

  乌鲁木齐市诚合物业管理有限责任公司

  二○一六年五月六日

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