内审会议发言稿

时间:2023-03-30 09:14:32 演讲稿

内审会议发言稿

  在不断进步的时代,发言稿与我们的生活息息相关,发言稿可以起到整理演讲者的思路、提示演讲的内容、限定演讲的速度的作用。如何写一份恰当的发言稿呢?下面是小编收集整理的内审会议发言稿,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

内审会议发言稿

内审会议发言稿1

尊敬的领导、同事们:

  大家早上好!

  首先,感谢生产周副总任命本人为本次内审的内审组长,我谨代表审核组同仁发言。

  我们xx公司是一家塑胶压延加工的龙头民营企业,公司为了保证产品质量,提高竞争力,为顾客持续提供符合要求的产品,我们在20xx年建立了质量管理体系,经过了近两年多的运行及两次的外部审核,基本上符合ISO16949的标准要求,为了确保质量方针、经销商会议发言稿质量目标和质量管理体系的持续适宜性,充分性和有效性,以此识别改进的机会,公司决定在本月的12号到16号进行一次全方位的内审。

  公司建立的质量管理体系在一定程度上促进了各部门更加有条理的工作,同时也促进了公司产品质量和服务水平的提高。这次内审工作,我们将根据审核组的审核计划,邀请上海智铭企业管理公司林老师全程指导,希望各部门主管全力配合审核组的审核工作,我们本着实事求是的'态度,希望通过这次内审,进一步完善公司的质量管理体系,做到以评促健,以审促进!同时,我们也清楚的认识到公司在体系运行方面还有待完善之处。希望各部门主管在本次审核过程中向审核组就我们公司的实际情况提出一些改善性的建议。

  最后,预祝本次内审工作圆满成功!

  谢谢大家!

内审会议发言稿2

  各位同仁:早上好!

  公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以GJB9001B-20xx版质量管理体系标准和质量手册、程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。此次内审的范围是公司所属的各个部门,计划时间为两天。

  大家知道GJB认证是军方销售市场的需要,他是部队市场的准入证,实践证明GJB质量管理体系是一门科学的企业管理工具,是打造高素质队伍的熔炉,是保证产品质量,提高工作效率、实现经济效益的根本途径之一。其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败,内审的重要性不言而喻的。内审过程就像是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司质量管理水平的提高和服务质量的持续改进。

  质量管理体系工作始于管理、终于管理,内审必须始终以“促进质量管理水平的提高”为根本出发点。因此,内审中我们应注重以下四个方面:

  一、我们一定要把内审工作提高到一个新的高度来认识,要认识到产品质量是公司生存和发展的保证。本次内审是公司认证的第一次内审,也是外审前的一次预演,希望各部门和内审员高度重视。我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

  二、要求各内审员对各自负责的`工作重视起来,以充分的、足够的依据支持内部审核结论,对所有要素都要审到、审全,防止遗漏,认真做好总结分析,切实发现体系运行存在的问题,内审员要坚持原则,提高审核技巧。由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审

  全所有要素,那么我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。内审员在审核时要善于观察、会抓重点和线索。在审核中,受审核方,也就是各部门的组织管理、工作纪律、人员的精神面貌、语言表达准确程度、记录出示时间的长短、与质量管理体系无关的人员的关注程度、受审核方负责人对质量管理体系的了解程度等都将成为审核的客观依据,从这个方面来看,内审员的工作态度和工作质量至关重要。

  三、各部门领导要积极配合、全力支持内审工作。在内审过程中,各部门负责人要参与并指派人员陪同审核,及时与内审员沟通,随时了解本部门存在的问题。对审核时发现的不合格项,各部门负责人及相关责任人要及时查明原因,重点予以纠正。内审结束后,及时对照问题,采取纠正措施和预防措施,实现自我纠正和完善,这样才会使内审工作落到实处,才会发挥内审工作应有的作用,才能更好地提高公司的质量管理水平和服务水平。

  四、加强联系,保持信息渠道的畅通和有效。在内审过程中,如果发现问题,各受审核部门负责人、内审员要及时保持联系,及时协商沟通有关情况,保证内审工作顺利开展。此次内审,希望各部门和全体内审员积极行动起来,以高度负责的精神和卓有成效的工作,完成审核任务,为进一步促进公司发展做出积极贡献!

  最后感谢大家辛勤工作,祝此次内审工作圆满成功!谢谢大家!

内审会议发言稿3

同志们:

  今天我们在这里召开全区内部审计工作大会,主要目的是总结年全区内审工作,中学家长会英语任课教师发言稿表彰内审先进单位和人员,部署年内审工作任务。刚才,市审计局副局长对我区审计工作做了充分肯定,这是对我们工作的重视和支持,区审计局局长对去年内审工作取得的成绩作了回顾,对今年内审工作做了部署,同时对审计协会的工作和内审综合考评进行了安排,我都完全赞同,希望大家抓好落实。会上,内审工作先进单位区教育局和区城管办作了很好的交流,大家要认真总结学习。下面,我结合当前工作实际,对做好今年的内部审计工作讲三点意见:

  一、充分认识当前形势,进一步增强做好内审工作的责任感和使命感

  今天的会议把各部门和各镇、乡镇行动动员领导讲话街道的主要领导和从事具体工作的同志都请来,目的就是为了更好地统一思想。年,区政府出台了《区内部审计工作规定》和《区内部管理领导干部任期经济责任审计暂行办法》,对区行政区域范围内的内部审计工作做了具体规定,明确了各单位的内部审计机构及相应职责,规范了内部审计工作的程序,各单位主要负责人要高度重视,按照有关文件要求,把内部审计作为一项重要工作来抓,这是对我们自己也是对我们的事业负责。过去,我区有极个别同志在资金使用上出了问题,教训极为深刻,希望大家引以为戒,通过内审来提早发现杜绝类似问题,做到干净干事,清白做人。

  二、扎实做好今年的内审工作,提高服务中心服务大局的能力

  年以来,我区内部审计工作通过各单位内审机构和广大审计人员的共同努力,取得了较大成绩,内审工作的.基础已初步形成。今年,是我区实现“建设秀美三年行动计划”的关键一年,我区的各项建设工作任务繁重而艰巨,做好内部审计工作,对于加强财务监管,副科级干训班开学典礼讲话提高经济管理水平,意义重大。今年的内部审计工作重点要围绕区委、区政府的中心工作,进一步提高服务大局的意识,着重抓好以下三个方面的工作:

  一是要继续加强内部审计组织建设。搞好内部审计工作,机构建设是基础,队伍建设是关键。

  二是要扎实有效的开展内部审计工作。房屋征收动员大会领导讲话,区审计局可以适当延长审计的间隔时间,审计时可以充分利用内审的资料和成果,以鼓励内审工作的开展。

  三是要在工作中把握突出重点的要求。

  三、强化监督职能,创新工作理念,推动我区内审工作再上新台阶

  区审计局要结合我区实际情况,多思考工作的方式方法,要在强化审计监督职能,中层干部竞聘动员讲话创新工作理念上出一些新举措,目的是继续强化对内部审计工作的指导和监督,推动我区内部审计工作全面开展。在这里,我强调三点:

  一要加强部门联动。

  二要加大创新力度。

  三是优化内审工作环境。

  同志们,做好内部审计工作是一项系统工程,也是一项渐进提高的长期性工作。在这一过程中,我们会不断遇到新情况和新挑战,这种挑战又会推动内部审计理念的更新和完善。我相信,借这次全区内审工作会议的东风,通过大家共同努力,今年全区的内部审计工作一定能够再上一个新台阶,为推动我区经济社会又好又快发展做出应有的贡献!

内审会议发言稿4

各位领导,同事:

  大家好!

  20xx年第两次内审首次会议现在开始.

  首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.

  下面我介绍一下审核组的成员:

  接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据、

  审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:20xx标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的.条件.

  审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:

  1、iso9001:20xx标准的要求

  2、公司现有的质量管理体系文件

  3、相关的法律,法规和行业标准

  4、客户的合同或特殊要求

  下面,我介绍一下审核的方法:

  审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.

  大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着"有则改之,无则加免"的心态接受所形成的审核发现的结果.

  接下来,我介绍一下不符合的分级:

  根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:

  严重不符合一般不符合观察项

  严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.

  一般不符合:偶然的孤立的片面的不会造成严惩影响的

  观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间

  请领导讲话

  审核正式开始

  内审首末次会议发言模版(iso9001例)

  时间:20xx—7—9来源:陈飞浏览:514

  最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

  首次会议内容

内审会议发言稿5

  首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

  一、本次审核的目的、依据、范围和方法。

  1、内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方审核。

  2、审核的依据:1509001、15014001,OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。

  3、审核的范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。

  4、审核的方法:

  (1)与被审核部门、岗位人员交谈。

  (2)观察被审核部门、岗位人员的作业过程。

  (3)阅相关的文件资料和记录。

  (4)对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。

  本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方而的抽样调查结果,对于一509001,15014001,OHSAS18001的符合性及保证产品满足规宁要求的能力讲行证室。

  二、审核情况的.总结。

  1、本次内审的不符合项。

  我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发现有一些不符合之处。本次内审共发现9个不符合项。

  2、宜读不符合报告。

  3、审核结论。

  发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。

  因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。

内审会议发言稿6

各位主管:

  下午好!通过这短短的五天内部审核,审核组审核覆盖了全公司所有质量相关部门,涉及到了体系标准所有条款,对公司的体系运行情况进行了调查研究。从基础理论入手联系公司实际,切入点我们认为是准确的,抓住了要害。对公司整个体系运行存在的问题和管理中存在的漏洞,被审核的公司主管级干部都提出了非常好的建设性意见,为我们指明了改进的方向,对此向他们表示感谢!

  通过这次内审,我们发现被审核的部门从管理层到一般员工在意识上和质量体系运行的实践上,基本达到我们预期的期望和结果。公司质量管理体系中审核范围内基本符合审核准则,我们发现公司在管理职责、资源管理、产品实行、成品的测量和分析、产品的监视和确认等方面控制是比较好的。工作环境、以顾客关注为焦点、顾客满意、原物料和过程测量分析等方面在上海智铭企业管理公司的辅导下相比20xx年有很大程度上的改进。同时,也曝露了一些问题点:

  1、一些部门还需加强职责的落实。

  2、各部门内和各部门之间的协调沟通还需加强。

  3、质量体系运行中的各部门质量目标需要自行重新设定,在下次的内审中确查各部门质量目标的达成。

  4、文件的`管理和记录控制程序没有有效的控制,后续希望在体系维护员的作用下能得到有效的改善。

  5、对供方的日常评价也有待加强。

  6、体系在公司运行,需要加大监督力度和跟踪力度。

  7、程序文件的运行及体现与现场有些脱节,公司在管理上执行力不足,不够深入。

  内审组就本次审核提出了xx个不合格项,均为一般不合格,对于审核组的结论意见和建议,希望各部门认真的对待,在二个礼拜内按照ISO16949体系标准举一反三,制订出切实可行的整改方案和措施,防止不合格的再次发生!

  通过这次这次内审,我们坚信公司的质量管理水平较以前会有明显的进步,展望未来,xx公司在质量管理上将迈上新的台阶。

  谢谢大家!

内审会议发言稿7

各位审核老师、同志们:

  去年六月份,在全公司上下齐心协力,紧密配合下,在各位审核老师的悉心指导,热情服务下,我们公司质量、环境、职业健康安全体系的认证工作得以圆满完成并于七月份胜利取证。三个管理体系建立并运行后,对提升公司管理水平,加强产供销过程控制,提高产品质量

  ,改进生产环境质量,降低安全风险,实现持续改进,党支部会议发言稿满足国家法律法规的要求,改善企业外部环境,提升企业形象及竞争力,起到了积极的推动作用。

  现在,八个月过去了,按照认证程序,我们迎来了取证后的第一次监审。现在,让我们以热烈的掌声向各位审核老师的到来表示欢迎!

  此次监审不仅是对已有管理体系是否符合准则要求和是否持续有效地运行进行审核,而且涉及到环境管理体系改版后的新内容。去年九月份,我们接到北京中安质环认证中心的改版通知后,公司上下高度重视,积极组织专人负责改版工作,并向专家进行了咨询,在原有三体系文件的基础上进行了改版、修订和汇编,形成了新的B版文件。下面,我就此次监审工作提三点要求:

  一、高度重视,抓出实效

  在今后几天的工作中,公司各部门要把监审工作做为当前工作的重中之重,从企业战略的高度、乡镇实施民主考核动员大会讲话从参与国际竞争的高度、从企业生死存亡的高度、从打造科技亚鑫、绿色亚鑫、和谐亚鑫的高度,去认识认证工作的重要性。部门一把手要亲自组织,全面动员,真正把各项工作做好、做实、做细、做出成效,保证达到管理体系的运行准则要求,同时实现持续改进。

  二、紧密配合,协调一致

  审核工作涉及的部门多,范围广,时间紧,各部门一定要目标一致,顾全大局,协调到位,以监审工作为中心,心往一处想,劲往一处使,争取一股作气,圆满完成此次监审,实现质量体系、民风建设动员会议发言稿职业健康安全体系证件的持续有效和环境体系证件顺利更换的目标。受审核的部门要提前将资料准备到位,陪审人员工作要主动,起到为审核老师服务和向导的.作用。在审核过程中特别要注意尊重审核老师,如有不清楚的问题,要虚心向各位老师请教,不得有傲慢无礼的行为。

  三、服务热情,安排周到

  各位监审老师近几天由于审核程序多,工作安排紧,有可能加班加点,后勤部要做好他们的食宿安排,办公室小车队做好车辆接送准备,让各位老师在紧张的工作之余,能有个良好的休息环境。

  接下来由审核组组长老师为大家宣布本次监审工作的范围和日程安排,大家欢迎!

内审会议发言稿8

在坐的各位:

大家好!

  xxxx年第一次内审首次会议现在开始。

  首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展。下面我介绍一下审核组的成员:

  接下来我代表审核组确认一下审核的目的范围和依据。

  审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:20xx标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件。

  审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所。

  审核的依据共四个方面:

  1。iso9001:20xx标准的要求

  2。公司现有的质量管理体系文件

  3。相关的法律,法规和行业标准

  4。客户的合同或特殊要求

  下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈。

  大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险。所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责。希望大家能够理解。抱着有则改之,无则加免的心态接受所形成的`审核发现的结果。

  接下来,我介绍一下不符合的分级:

  根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:

  严重不符合一般不符合观察项

  严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的。

  一般不符合:偶然的。孤立的片面的。不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势。

  下面,我说一下末次会议的时间。

  请领导讲话,审核正式开始!

内审会议发言稿9

  在这金秋九月,我们又迎来了一年一度的质量管理体系内部审核工作,我谨代表宿迁分院的全体干部职工,对盐城分院的各位专家的到来表示欢迎,让我们抱以热烈的掌声。

  下面我隆重介绍一下评审组的成员:

  本次内审工作是与盐城的兄弟分院进行互审,不仅可以加强与兄弟分院的感情交流,同时对我们来说也是一次学习机会。所以,我们一定要以最大的热情,尽最大的努力,配合评审组做好内审工作。

  我们这次内审是以质量标准,《质量手册》以及相关质量管理体系文件为依据,全面审核质量管理体系活动中运行过程和结果是否符合体系规范,对发现的问题是否及时采取预防纠正措施,确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。内审的范围是质量管理体系文件标准中所实际的全部要素。

  质量体系是一个良好的自我控制体系,其中内审程序直接关系到了质量体系运行的成败,所以,内审工作显的尤为重要。我们通过内审发现特种设备制造、安装、维修过程中出现的问题,并及时采取措施解决问题,堵塞管理上出现的漏洞,进一步增强分院质量意识、责任意识和风险意识,确保检验质量持续改进。所以,为了配合评审组顺利开展工作,我对大家有几点要求:

  一、各部门要提高认识,强化责任。之所以开展质量体系内部审核工作,就是要加强规范化管理,促进质量管理体系的建设,来提高我们的检验水平。省院也对这项工作高度重视,从内审的前期安排工作到制定实施方案,省院都及时跟进,给以了指导性的意见。我们一定要将质量管理的理念入脑入心,按照要求来办事,符合质量规范。我们要将这次内审工作作为即将开展的安全风险排查整治活动的一次演练,切实抓好质量安全工作。希望各部门和各级人员高度重视,尤其是各部门的负责人,通过内审及时发现质量管理体系中存在的问题,把质量风险消灭在萌芽状态。

  二、各级人员要积极配合,全力支持。在内审过程中,各部门要提前准备好文件资料,以供查阅,负责人要及时跟进并陪同进行现场审核。要做好现场审核的`防护措施,要严格按照安全技术规范的要求,校验现场审核工作中的安全保护装置,如做好现场照明,登高防护,提供防有害气体用具,为检验搭设脚手架等,保证工作人员的安全。

  三、发现不合格项时,要及时整改。对于审核中发现的问题,不要遮遮掩掩,要敢于面对,及时记录,及时跟进,查找原因,及时整改,特别是对于在工作中常犯的问题,要引起高度重视。我们应该敢于正视问题,打破顾虑,采取积极的态度应对,欢迎指出我们存在的不足。实现自我纠错和完善,才能将内审工作落到实处。

  同志们,质量管理体系的建设不是一朝一夕,一蹴而就的,内部审核工作是其基础,仅是冰山一角,如果内审工作都做不好,又何谈体系建设?所以,要做好内审工作,需要各部门互相沟通配合评审组,任何一个环节,任何一个部门的消极被动,都会影响到整个进程,因此,各部门要理顺关系,相互配合,为质量管理体系内部审核工作的整体推进创造良好的内部环境。当然我也相信我们一定能如期圆满完成内审工作。

  最后,让我们再一次对参与这项工作的盐城分院的专家表示诚挚的敬意!

  谢谢大家!

内审会议发言稿10

  各位主管:

  下午好!

  通过这短短的五天内部审核,审核组审核覆盖了全公司所有质量相关部门,涉及到了体系标准所有条款,对公司的体系运行情况进行了调查研究。从基础理论入手联系公司实际,切入点我们认为是准确的,抓住了要害。对公司整个体系运行存在的问题和管理中存在的漏洞,被审核的公司主管级干部都提出了非常好的建设性意见,为我们指明了改进的方向,对此向他们表示感谢!

  通过这次内审,我们发现被审核的部门从管理层到一般员工在意识上和质量体系运行的实践上,基本达到我们预期的期望和结果。公司质量管理体系中审核范围内基本符合审核准则,我们发现公司在管理职责、资源管理、产品实行、成品的测量和分析、产品的监视和确认等方面控制是比较好的;工作环境、以顾客关注为焦点、顾客满意、原物料和过程测量分析等方面在上海智铭企业管理公司的辅导下相比20xx年有很大程度上的改进。同时,也曝露了一些问题点,

  1.一些部门还需加强职责的落实;

  2.各部门内和各部门之间的协调沟通还需加强;

  3.质量体系运行中的各部门质量目标需要自行重新设定,在下次的内审中确查各部门质量目标的达成;

  4.文件的管理和记录控制程序没有有效的控制,后续希望在体系维护员的作用下能得到有效的.改善;

  5.对供方的日常评价也有待加强。

  6.体系在公司运行,需要加大监督力度和跟踪力度。

  7.程序文件的运行及体现与现场有些脱节,公司在管理上执行力不足,不够深入。

  内审组就本次审核提出了47个不合格项,均为一般不合格,对于审核组的结论意见和建议,希望各部门认真的对待,在二个礼拜内按照ISO16949体系标准举一反三,制订出切实可行的整改方案和措施,防止不合格的再次发生!通过这次这次内审,我们坚信公司的质量管理水平较以前会有明显的进步,展望未来,xx公司在质量管理上将迈上新的台阶。

  谢谢大家!

内审会议发言稿11

  刚才内审组长介绍了本次内审过程的情况,公布了此次内审的结论,认为本中心质量管理体系的运行是持续有效的,能够保持稳定的检验检测能力,能满足客户的要求,但仍存在一些不符合的内容。对此,内审组开具了16项不符合项,并要求针对不符合进行整改。

  我中心质量管理体系自20xx年建立运行以来,根据运行实际,管理手册是否须做修改,现行的程序文件是否符合体系要求,程序文件是否须编制并发布,要在管理评审会议提出。

  质量管理体系从中心的行政、业务管理体系中独立出来之后,更强调了质量管理的重要性,同时也要求全体职工对质量管理工作要有更新、更全面的认识。过去……。因为质量管理体系的建立提出了质量是控制全过程的关键,在中心业务开展的过程中的.各环节都得以体现全面质量控制,所以,在座的和中心职工要有质量管理的意识。通过此次体系内部审核,发现了一些问题,也涉及到规定不完善、运行落实不到位及部分规定要求未得到落实等方面的问题。下一步工作中,各室要及时整改发现的问题,完善制度、加强落实。基于中心体系处于初始运行阶段,内审组此次审核所发现的

  问题有部份未形成书面的不符合项报告,按照中心目前的运行状况,查出20、30的项不符合项。。。。。。。等,在此建议对部份未形成书面的不符合项要列出《问题清单》。以便各室对照《问题清单》进行自查自纠,对于存在的不符合项问题的整改情况,各室要以书面报告的形式上报质管办。

  此次内审工作应该说对各室,是一次指导,一次培训。各室管理人员应联系工作实际,严格贯彻落实质量管理文件要求,提高人员的工质量观念,能将体系中各项要素能有效的联系到日常工作中来,为质量管理体系顺利通过外部审核做好充分的准备。

内审会议发言稿12

  1、自5月

  18日首次会议到今天,经过近两周的时间,在各部门的配合和支持下,20xx年内部审核工作顺利完成。

  2、下面需要重申一下这次审核的目的和范围。此次审核的目的是检查本公司质量体系的符合性有效性和适宜性,以确保质量体系持续有效地运行;审核范围是:与ISO9001:20xx标准有关的条款及公司所有部门;审核的依据是:ISO9001:20xx标准条款、质量手册、程序文件及作业指导书,国家相关的一些法律法规等。

  3. 关于此次审核其他一些重申的地方:审核活动是一种抽样活动,有一定的`风险和局限性。在审核工作中,有些部门或岗位内审员可能抽查得多一些,有些部门或岗位内审员可能抽查得少一些,这样发现的问题也不尽相同。还有,内审员根据本岗位的工作经验来审查,可能对审查的部门岗位的流程不是很清楚,所以每个审核员的关注点也不一样,审核的结果也会有区别。因此,我们要认识到,没发现问题,并不代表部门或岗位的工作就一点问题也没有;同样,发现的问题多,也不是对部门或岗位的否定,也要肯定我们的工作成绩。

  还有就是,咱们内审员不合格报告项是发现不合格的地方,其它不合格的地方未必被查到。审核只能对抽样的样本进行负责,但咱们自己应该非常清楚自己哪方面工作还存在不足之处,各部门都要能举一反三地改进其他的工作。对不合格的原因进行分析确定。查找原因,认真分析,采取有效的措施,纠正问题和不足,持续改进形成良性循环。

  审核小组在这两周内对质量体系涉及的6个部门进行了审核,观察到公司的质量管理体系运行已基本有效 。也发现质量管理体系运行中的薄弱环节。经过审核小组的分析,归纳共提出了个不合格项, 个观察项,不合格项均为一般不合格 。根据会议议程,下面将由各内审员宣读不合格项报告。这些不合格报告在内审时或会前已经和各部门的审核陪同人员、部门负责人进行了确认。

  各内审员宣读不合格报告:

  现在我代表审核组宣布结论:济宁山推新动力机械有限公司符合GB/T19001-20xx质量管理体系的要求。建议将本次审核中发现的不合格纠正在6月10前完成,在6月25日前申请外审,并于8月1日前完成华夏认证中心对我公司的外审工作。

  谢谢大家。

  20xx年5月29日

内审会议发言稿13

  大家上午好!

  根据我们公司质量体系内部审核计划,定于20xx-7-7日实施第一次ISO9001:20xx和有毒有害物质管理内部质量体系审核,现在质量体系审核首次会议现在正式开始。

  一、 介绍审核组成员

  本次审核组组长由邢宝健先生担任,审核组成员有:张谦华、李书娟、李慧、刘小艳、任志勇

  二、 本次审核的目的、审核范围、审核依据

  我们公司质量体系运行已有近一年多,本次进行内部质量体系审核的目的是为了检查质量体系运行是否符合GB/T190012008 idt:ISO9001:20xx标准以及是否符合本公司的质量体系文件内容的要求。这种符合要得到证实,从运行的结果是否有效从而来评价质量方针、质量目标的有效性、适宜性,通过内部审核工作来发现问题,找差距,采取纠正措施,自我完善和自我改进,同时为接受第三方审核通过认证做好准备工作。

  本次审核范围是公司从事塑胶制品的加工和销售所涉及的过程和部门

  1)本次审核依据是GB/T190012008 idt ISO9001:20xx标准;

  2)本公司的依据标准建立的质量体系文件:质量手册、程序文件;

  3)以及相关的法律、法规;

  4)客户要求,图纸及样品。

  三、 介绍审核方法和程序

  内审是一项有计划、有程序、正规的.、系统的活动,我们审核组按照正式的程序执行,都要认真对待,对不符合事实发现的时间、地点、部门、编号等都要一一记录全面,以便追溯。内审的目的是要促进质量体系的改进,所以要找不符合的事实,确定违反标准的条款,开出不符合报告,受审核部门应设专人做详细的记录。

  由于时间和人员限制,审核过程只能采取抽样检查的方法,因此具有双向的风险性,有可能大部分做得都很好,只有个别的不合格,正好被抽到,也有可能存在不合格却没有抽到,有时在某部门发现的问题,责任却是在其他部门,有时在某部门查到的问题,其他部门也存在,所以不能以不符合项的多少来衡量前期所做工作的好坏,因此不要掩盖问题,暴露出来的问题越多,越有利于一次性认证通过。

  我们对内审员有公正的要求,内审员由于被审核的活动无直接责任关系的内审员进行。

  在内审过程中对出现的不合格项,要开不合格报告,一般我们分为严重不合格和一般不合格,严重不合格指体系性的不合格,区域性的不合格或同一项不合格重复出现;一般性不合格指实施性不合格,效果性不合格。

  四、宣布审核实施计划

  现在宣读稽核时程表,要求大家抓紧时间严格遵守时程表排定时间,准时参加,受审部门要提前做准备。

  五、宣布首次会议结束,进入现场审核。

内审会议发言稿14

各位主管:

  早上好!

  首先,感谢生产周副总任命本人为本次内审的内审组长,我谨代表审核组同仁发言。

  我们xx公司是一家塑胶压延加工的龙头民营企业,公司为了保证产品质量,提高竞争力,为顾客持续提供符合要求的产品,我们在20xx年建立了质量管理体系,经过了近两年多的运行及两次的外部审核,基本上符合ISO16949的标准要求,为了确保质量方针、经销商会议发言稿质量目标和质量管理体系的`持续适宜性,充分性和有效性,以此识别改进的机会,公司决定在本月的12号到16号进行一次全方位的内审。

  公司建立的质量管理体系在一定程度上促进了各部门更加有条理的工作,同时也促进了公司产品质量和服务水平的提高。这次内审工作,我们将根据审核组的审核计划,邀请上海智铭企业管理公司林老师全程指导,希望各部门主管全力配合审核组的审核工作,我们本着实事求是的态度,希望通过这次内审,进一步完善公司的质量管理体系,做到以评促健,以审促进!同时,安全生产会议发言稿范文我们也清楚的认识到公司在体系运行方面还有待完善之处。希望各部门主管在本次审核过程中向审核组就我们公司的实际情况提出一些改善性的建议。

  最后,预祝本次内审工作圆满成功!

  谢谢大家!

内审会议发言稿15

  内审组长

  首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

  一.本次审核的目的、依据、范围和方法

  1. 内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方审核。

  2. 审核的依据:ISO9001、ISOxx001、OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。

  3. 审核的范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。 4. 审核的方法:

  ? 与被审核部门、岗位人员交谈; ? 观察被审核部门、岗位人员的作业过程; ? 阅相关的文件资料和记录;

  ? 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。

  本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对于ISO9001、ISOxx001、OHSAS18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。 二.审核情况的总结

  1. 本次内审的不符合项

  我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发

  现有一些不符合之处, 本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。

  2. 宣读不符合报告(见附件) 3. 审核结论

  发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的.样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。

  三.被审核方在管理工作上的成绩

  本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审,是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看,各部门都能严格按照体系文件执行,对不合理及需要

  改进的地方,都能积极的提出建议和意见。如,人力部更新了出差审批的流程、

  市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与,才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。

  四. 要求

  1. 所有不符合项要求在8月xx日前整改完毕。由审核组再次验证。 2. 虽然从内审的结果来看,我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如,技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够,需加强学习等。都还有赖大家共同努力。

  最后,感谢各位同事的配合,希望大家一如既往、共同进步。谢谢!

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