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设备自查报告

时间:2023-08-31 12:02:21 其他报告 我要投稿

(优)设备自查报告15篇

  在人们越来越注重自身素养的今天,越来越多人会去使用报告,报告中涉及到专业性术语要解释清楚。那么报告应该怎么写才合适呢?以下是小编帮大家整理的设备自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

(优)设备自查报告15篇

设备自查报告1

  伊通满族自治县实验小学校创办于1953年,是一所有着悠久历史和辉煌业绩的学校。

  学校占地面积17482平方米,拥有9800平方米的沥青操场。20xx年在维修完善老教学楼的基础上又新建了1200平方米的办公楼。教学楼、办公楼总建筑面积约5916平方米,硬件条件基本能满足教育教学需要。学校现有37个标准化教学班,在校学生2267人。

  20xx年,教育局装备科共为我校配置了2个科学实验室,多媒体教学设备四套,音体美卫生室设备共计138件。图书及设备一套。我校科学实验室、多媒体教室、音体美卫教室条件基本符合标准。室内电源设施齐备,给排水系统正常,暖气片取暖,地面为瓷砖,整体设施安全环保。科学实验室面积56平方米,科学仪器室面积24平方米,多媒体大教室面积117平方米,另一个面积156平方米,多媒体教室面积56。28平方米,音乐教室56。28平方米,体育器材库24平方米、美术教室56。28平方米、卫生室教室面积21。2平方米。图书室面积56。28平方米。

  以上仪器设备于20xx年7月配置到位,20xx年9月安装、调试完毕,按照教育局要求,经学校检查验收,设备无缺损,现已投入使用。

  经检验,我校各项配置的仪器设备均按照进货单要求,标识价格,设备完好正确,无调换现象,仪器设备数量正确,达到项目要求。无不符合标准、破损、安装错误等质量问题。现各项仪器设备已按照固定资产入账。

  按照标准,我校科学实验室配备了仪器储存柜;图书室配备了书架和图书阅览桌椅。实验室装备符合《吉林省义务教育学校教育技术装备标准(试行)》小学科学室/科学活动室装备的基本配置要求。采购的图书是从《吉林省义务教育学校图书配置指导目录》中选取的图书分类、比例符合《小学图书室规程(修订)》的要求。图书的复本率符合要求。图书的选取保证从必配选择,图书种类的`选择考虑到师生的合理比例。选取了三种必配书目。

  在实验室的建设和管理方面,我们做了一定工作。但我们深刻地认识到,随着时代的发展,实验室的建设和管理是一项细致、长期和艰巨的工作。肯定会存在不足之处,敬请领导指导,我们将会努力使实验室工作不断实现新的突破。

设备自查报告2

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开自助设备风险安全检查的通知》的要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况

  截止目前,xx县安装自助设备共计9台(含营业所),其中,穿墙式在行ATM自助寸取款机7台,大堂式在行自助转账机2台。县支行并配备两名自助设备管理员。一人负责管理钥匙一人负责管理密码。

  二、自查工作情况

  (一)《ATM加钞登记簿》填写规范,做到一日三查,《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞取款测试。

  (十一)针对大堂式在行自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后,同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查作,建立起切实有效的`自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

  设备自检自查报告根据上级相关部门的指示要求,我校迅速开展了针对特种设备进行全面自查自纠,重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作,通过本次自查自检活动,我校特种设备事故隐患排查工作基本到位,现将自查自查情况总结汇报如下:

  一、自查自检情况:

  1、无塔供水设施

  无塔供水压力表为2.5个气压,符合要求。配电盘,无塔供水无其他安全隐患,使用正常。

  2、学校电路老化,多处破损严重。空气保安器已多次烧毁。

  3、餐厅用具完好,使用正常。

  二、整改计划情况:

  学校已多次向上级递交请示报告,申请对学校电路进行维修,并且学校派专人对电路进行整改、巡查,发现问题及时处理。

设备自查报告3

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《XX银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》(银监办发〔20xx〕75号)文件相关要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况

  截止目前,我行自助设备的统计情况如下:

  1、自助设备网点:总共有33个自助设备网点,其中6个在行式自助网点、27个离行式自助网点。

  2、自助设备机具数量:总共有59台自助设备,其中单取款机21台,存取款一体机(CRS)33台,查询机3台,自助封包机2台。

  二、自查工作情况

  1、我行的自助设备机具的维护、清机、加钞、清分、卫生保洁全部外包给广电运通金融电子有限公司,由广电运通派驻员工到我行进行专项服务。自助设备日常管理职责归属我分行运营管理部,由运营管理部对自助银行的`工作进行监督、检查、指导。

  2、我行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过

  程进行录像,回放图像清晰,图像信息包括日期时间。

  3、设备管理人员变更按规定更换密码并记录,每季度定期更换密码,备份密码按要求保管。

  4、钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  5、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  6、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  7、外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  8、按会计要求妥善保管流水日志纸。

  9、机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  10、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行; 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  三、自查中存在的问题及整改情况

  1、在检查中发现个别ATM自助网点内部的电灯损坏、空调漏水等问题,已经安排电工全部维修完毕。

  2、XX支行的自助设备没有焊接,现在已经焊接了地板钢条,但ATM机身与地板钢条没有焊接,需要再做一次焊接,已安排师傅进行整改,计划于20xx年7月底前将所有自助机具的焊接问题全部整改完毕。

  以上是我分行自助设备专项安全自查工作情况。今后,我分行还将加大力度开展自助设备专项安全自查、整改工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

  中国XX银行XX分行

  二〇xx年七月二十二日

设备自查报告4

  为进一步规范自助设备操作规程,切实提高自助设备风险防范水平,××银行根据银监会办公厅关于银行自助设备管理风险提示的通知要求以及各项自助设备管理规章制度,组织开展了辖内自助设备风险自查工作。

  一、加强组织领导,制定可行方案。

  ××银行成立了以行长为组长、副行长为副组长、信息科技部、安全保卫部、自助设备网点负责人等人员为成员的自查工作小组,制定了详细可行的自查工作方案和自查表,采用非现场视频监看及现场检查方式,力求将该项工作做到细致到位、确有成效。

  二、细化检查内容,力求全面到位。

  检查内容涵盖自助设备设施情况、自助设备操作规程管理情况、相关登记簿记录三大项,其中又有24个小项,包括自助服务区环境、加钞区、自助设备外置、自助设备视频监控、自助设备密码与钥匙、自助设备轧账、钞票清分及冠字号码、自助设备现金查库情况、自助设备视频监看及现场巡查、自助设备银行卡差错处理流程以及如自助设备钞箱登记簿等与自助设备管理有关的6个登记簿、自助设备建档等内容,确保全面细致。

  三、强化落实整改,提高风险防范水平。 我行对排查过程中发现的问题及时落实整改,对发现管理不到位之处及时进行调整,切实提高××银行自助设备风险管理水平,有效防范经营风险。

  ××银行深刻认识加强自助设备管理,提高运营效率和服务质量,提升整体运营能力和服务水平的.重要性和意义。制定实施计划,落实责任措施,深入各支行开展工作调研,为ATM自助设备运营管理系统顺利投产提供了可靠保证。在此基础上稳步推进。

  一是对现有ATM自助设备的分布、客户群体,现金流量,装卸钞人员及工作流程进行摸底排查,进行详细科学论证,以此确定该项工作的着眼点和突破口。

  二是在摸底论证基础上进行试点。筛选地理位置处在市区中心繁华地段、设备数量多,客户使用频繁,现金流量大、设备管理人员素质高、各类情况具有代表性的市行营业部作为试点单位,总结经验,以点带面,全面推广。

  三是制定投产方案和操作流程,明确“试点先行 稳步推进 全面投产 集中运营”的投产原则,为该项工作的开展指明方向。

  ATM集中上收到市分行自助设备运营中心管理机纳入各支行的分中心管理系统。的部分目标如期实现。为确保银行卡业务多样化发展,意义。由于定位准确,目标明确,措施到位,目前该行已有三个个支行的ATM自助设备运营管理系统顺利投产,达到了预期目标,以及同业竞争,“集中供钞、;有九个支行设立分中心,集中账务、增加中间业务收入等具有重要的 集中装卸、集中维护”所有 17 台ATM

设备自查报告5

  今年本月设备班在处、车间领导的准确领导下,在车间设备员的关心指导下,全班以确保各种设备完好、安全投入生产为目的,齐心协力,努力拼搏,积极开拓进取较好的完成了本月的工作计划。

  为了更好的管理设备,进一步建立健全设备使用的各项规章制度,并在工作中严格执行,确保各项规章制度真正落到实处。在工地上把各设备落实到指定的某人,做好专人保管,专人负责自己设备的使用、保养,严格记录设备的运转小时、里程及油料消耗记录等,各施其职,各负其责。杜绝出现以前那种设备使用后无人看管,乱扔乱放,设备运行记录不全、不详细的现象。为了更方便各责任人了解设备性能、使用方法管理好设备,我们将安全操作规程及保养说明整理详细后贴在了运行记录本的前面,切实做到了人性化。

  针对当前工地耗能设备情况复杂,公司领导制订了有效的机械设备能耗管理方法,设备班统计出所有工地在用设备的单机耗能量,这样结合各设备的运行记录,就可对工地的大致能耗有个了解,做到节约能源,为公司节约成本,增加效益。

  为了设备运转正常,顺利投入生产。我们不定时的与各工地联系,了解设备使用情况,发现有问题立即派人解决,保证不延误生产。同时对在工房的各设备按照说明书的要求实行各项保养,需要维修的尽快维修,避免了带着毛病操作或者是操作之前才急忙修理的不良现象。同时车间领导定期对工房各设备实行检查,对查出的问题,比如:设备摆放不整齐、表面有杂物油污,工具乱扔,接线紧固件松动,设备运行记录不全不规范,油料消耗记录不详细,设备保养不即时等,提出了严厉的'批评,并要求立即整改,确保设备完好、顺利实行生产。

  每月认真做好设备分布、保养,能耗统计报表,即时上报。整理收集设备相关的资料,对以前旧设备说明书丢失的情况,积极联系厂家或在网上下载,做好备份,同时在家组织大家了解各设备的性能,总之,即使在本月的工作中完成了计划,但是离车间的要求还有一定的差别,在工作中还存有某些问题,今后我们将积极努力。团结一致,持续进取将设备管理、维护好,节约成本,创造效益,为生产服务。

设备自查报告6

  为整体提升自助设备安全防护水平,根据《xx银监分局办公室关于转发展开业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》文件相关要求,结合村镇银行实际情况,根据村镇银行自助设备安全防范制度,展开了自助设备专项安全自查工作,现将相关情况汇报如下:

  一、基本情况。

  截止当前,村镇银行安装自助设备共计3台,其中,穿墙式在行ATM自助取款机3台,安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。

  二、自查工作情况。

  (一)《ATM日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《村镇银行自助设备现金差错登记簿》准确填写,《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已即时现场整改。

  (二)村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程实行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求实行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的'加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  (七)外来人员进出按要求实行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中实行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金实行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  三、自查中存有的问题及整改情况。

  (一)在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章,已即时现场整改。

  (二)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水,已立即查明原因实行了整改。

  (三)在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存有防爆灯损坏,已通知办公室购买安装。

设备自查报告7

  根据市安监站关于印发《武汉市建筑起重机械及附着式升降脚手架安全专项检查方案》的通知及区站要求通知精神,我公司接到通知后立即按照文件要求并组织人员进行自查,现将自查整改情况总结如下:

  一、本工程主要使用起重机械设备为

  物料提升机,脚手架为:落地式钢管脚手架,无附着式升降脚手架。本工程现处于装饰装修阶段。

  二、检查内容与要求

  1、主要结构件应无明显变形、严重锈蚀,焊缝应无明显可见裂纹。

  2、架体垂直度偏差不应大于架体高度的1.5/‰。

  3、架体底部应设高度≥1.8m的防护围栏门,且应装有电气联锁开关,吊笼应在围栏门关闭后才能启动。

  4、吊笼内净高度不小于2m

  5、导向轮完好、螺栓不得松动,与导轨之间的最大间隙不得超过6mm

  6、吊笼起升滑轮组完好、刚性连接固定牢靠,严禁使用开口板式滑轮。

  7、吊笼和对重底部应设置缓冲器

  8、应设置起重量限制器,且灵敏。

  9、停层联锁装置完好、有效。

  10、吊笼应设置限速防坠安全器,安装高度在30m以上应装渐进式防坠器。

  11、上、下限位开关:当吊笼上升或下降到限定的位置时,吊笼应停止运动。停车后上部越程距离≥3m。

  12、固定卷扬机应有专用的`锚固设施,且应牢固可靠。

  13、卷扬钢丝绳不得拖地或被水浸泡,穿越道路时应采取防护措施。

  14、不得使用摩擦式卷扬机。

  15、制动器是否完好,动作灵敏,工作可靠。

  16、提升钢丝绳径≥12mm,在6D绳长范围内断丝不超过6根,磨损不超过原直径的10%,外边缘钢丝不得磨成平面。

  17、当曳引钢丝绳为2根及以上时,应设置张力自动平衡装置。

  18、滑轮无损坏、磨损,防脱绳装置完好。

  19、应设置通信装置,该装置应同时具有语音和影像显示功能。

  20、附着架与架体及建筑结构应采用刚性连接,不得与脚手架连接。

  21、附着以上自由高度≤6m,附着架垂直间距≤6m。

  22、应设置专用开关箱,工作照明的开关应与主电源开关相互独立,当提升机主电源切断时工作照明不应断电。

  23、卷扬机的控制开关不得使用倒顺开关。

  24、应设置非自动复位型紧急断电开关,且开关应设在便于司机操作的位置。

  25、搭设应牢靠,能防雨,且应视线良好。

  26、自使用登记起的维修保养情况。

  三、现场自查存在的问题(会同自查时间:20xx年9月12日)

  1、标准节螺丝有松动,需要整改。

  2、物料提升机楼层层门,未施工时需要关闭。

  3、导轨架未打油。

  4、无本月月检及维修保养记录。

  5、基础有杂物需要清理。

  6、外架连墙杆件有松动,需要紧固。

  四、现场自查整改情况(整改完成时间:20xx年9月13日)

  1、标准节螺丝有松动,已将固定螺丝拧紧。

  2、物料提升机楼层层门未施工时未关闭,已跟楼层内作业施工人员进行了交底。

  3、导轨架未打油,已将导轨架打油。

  4、无本月月检及维修保养记录,有月检及维修保养记录资料。

  5、基础有杂物需要清理,已清理干净。

  6、外架连墙杆件有松动,已紧固整改到位。

  综合检查评述

  设备整机运行正常;

  钢丝绳无松股现象;基础无积水;上下限位开关正常;防坠器及起重量限制器灵敏可靠;卷扬机整体锚固牢固,制动器也灵敏、工作可靠;附着连接,高度与间距均符合要求;配电箱为独立二级配电箱,各项接线、控制开关均符合要求;主要结构件无明显变形、无严重锈蚀,焊缝无明显可见裂纹;吊笼设置高度、导向轮、起升滑轮组、底部缓冲器设置均符合要求。外架整体无偏移,搭设连接均符合要求。后期我单位将加大对起重机械设备检查力度,定期自查、自检、自纠,将存在的安全隐患问题降至为最低,确保施工现场设备正常运行。

  产权及安装单位(签章): 年 月 日

  施工单位(签章): 年 月 日

  监理单位(签章): 年 月 日

  建设单位(签章): 年 月 日

设备自查报告8

  设备检查报告

  一、消防设施、电气设备、消防工程安全技术检测。

  二、消防技术咨询服务。

  检测可分为竣工检测、定期检测和专项检测。

  消防设施检测内容有七大项:

  1、火灾自动报警系统。

  2、消防供水系统。

  3、室内消火栓系统。

  4、自动喷水(雾)灭火系统。

  5、防排烟及通风空调系统。

  6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁。

  7、气体灭火系统。

  消防电气检测内容有六大项:

  1、变压器室。

  2、高(低)压配电装置。

  3、低压配电箱(盘)。

  4、低压配电线路敷设。

  5、电气照明装置。

  6、开关、插座。

  我公司拥有一支专业的人才队伍,所有检测技术人员均受过专门的.培训。我公司拥有先进的检测设备和完善的技术标准、具有多年的检测技术积累,检测结果科学准确,为企事业单位防范各类事故和火灾隐患提供了可靠的保证。

  公司使用面积180 m2,注册资金100万元人民币,仪器设备22件(2套),全公司人员编制15人,目前在册员工15人,其中专业技术人员10人,占全公司员工总数的66%,中级职称以上10人占员工总数的66%,其中有高级职称2人。

设备自查报告9

  为保证电气设备安全正常的工作,防止各类事故发生,针对实际情况,分厂与4月25日至5月23日对分厂重点区域,重点电气设备进行检查,现将检查结果汇报如下:

  一、所检查的项目:

  1、堆取料机配电房检修。

  2、新厂变电所检修。

  3、老厂变电所检修。

  4、配煤室配电盘检修。

  5、各工段电机接线柱及操作柱检修。

  6、电缆沟、桥架的`清理检修。

  二、检查基本情况

  1、所查配电室、配电房无漏雨渗水现象。

  2、配电室、配电房都有降温设施,温度适宜。

  3、各工段电机接线完好。

  4、各电缆沟垃圾、淤煤进行彻底清理,各供电线路排列整齐。

  三、个别问题

  1、配电房控制振动筛的'接触器不灵敏。

  2、配电房控制焦1的中间继电器指示灯损坏。

  3、晾焦台放焦控制室三号操作台按钮需更换。

  4、堆取料机滑触线位置有移动,需处理。

  四、问题整改

  1、对配电房控制振动筛的接触器进行更换。

  1、对配电房内控制焦1输送机的中间继电器进行更换。

  2、对放焦控制室三号操作台按钮进行更换。

  3、对堆取料机滑触线进线、出线口进行整改。

  五、工作中发现的问题

  1、煤1皮带输送机、煤2皮带输送机、煤5皮带输送机三条皮带无相关联锁装置。现已增加无线通讯装置进行联锁。

  2、堆取料机液压站油泵电机需进行保养。已对两台电机进行保养。

  在这次春气设备检查中,分厂对检查不来的电气设备问题要求立即进行整改,确保电气设备安全工作。同时,在工作中发现了其他电气设备问题,说明在日常的点巡检中工作不到位,需加强点巡检工作力度。

设备自查报告10

  为了不断加强设备物资安全管理,避免由设备物资引发各种事故的发生,贯彻分局《关于开展设备物资安全管理自查自纠整治活动的通知》。根据文件有关事项及项目部设备物资的实际情况,物资部对项目部的设备和物资进行自查自纠,此次自查自纠的设备物资主要包括项目部以及外协队的施工设备(主要特种设备,目前沙河项目部的特种设备主要有运槽车、架槽机、提槽机、20吨吊车、砼泵车、2/4吨锅炉、80吨龙门吊两台,10吨龙门吊两台)。

  一、检查内容

  检查的施工设备主要包括:运槽车、架槽机、提槽机、装载机、汽车式起重机、80吨龙门吊两台,10吨龙门吊两台等;施工机械检查的内容主要包括:施工机械操作规程;施工机械安全技术交底;施工机械运行以及保养记录;施工机械操作人员操作证;施工现场、库房的安全设置情况等。

  检查的物资主要包括:综合队加工区氧气乙炔的使用和存放,料仓后物资大库主要的易燃品,如聚乙烯泡沫板、闭孔泡沫板,因场地比较大,围栏防护不到位,所以加强看护管理工作;物资中心库房的土工布、土工膜、电缆线、易燃化工品等。对大郎河土建二队钢筋加工场,主要检查钢绞线、波纹管、钢筋晚上的看护工作,防止晚上偷窃,减少项目部的'经济损失。

  1、特种设备管理人员的技能培训和安全教育情况:坚持每月一

  次安全会议,对特种设备、危险物资安全管理人员进行技能培训和安全教育。并要求所有操作人员佩戴安全帽,特种设备操作人员持证上岗,杜绝违章操作。禁止超负荷吊装和歪拉斜挂作业,定期检查吊钩是否变形以及钢丝绳是否损坏。

  2、紧急预案制定及演练情况:制定了特种设备、危险物资事故应急预案,并按照应急预案进行定期演练。

  3、特种设备的技术交底和安全管理情况:对特种设备进行了详细的技术交底和安全管理规定。定期检查技术交底和安全管理章程的落实情况,并及时对存在安全隐患的设备和危险操作进行整改和制止教育。

  4、特种设备的登记、取证、定期检查情况:特种设备包括提槽机、架槽机、运槽车、4吨锅炉、2吨锅炉、20吨吊车等大型特种设备。以上特种设备已全部进行了登记、注册。取证,并由物资部定期进行检查。运架队为特种设备运行都配备了专职安全管理员,每天进行运转、维护情况登记,定期检查上述设备的附属安全措施,行车定期检查钢丝绳是否损坏,吊钩是否变形

  二、设备检查结果

  三、整改结果

  针对以上存在的问题,设备物资部根据检查中存在的问题进行整改。部分不合理的施工设备和物资全部进行了整改,达到所需要求。

  四、存在的问题和不足

  1、部分设备的设备运转记录填写不够详细,

  2、少数协作队部分施工机械的操作规程、安全技术交底、交接班记录、保养记录不完善。

  3、施工现场部分物资存放无标识牌,(如波纹管、钢绞线、锚具)。

  五、结语

  此次检查总体情况比较良好,各施工机械的管理相对比较规范,人员均能持证上岗,设备操作均能按规范进行操作;通过此次自纠自查活动使涉及项目部及外协队充分认识到自己在设备物资安全管理

  方面的优点和不足,并在今后的工作中对于优点持之以恒,对于不足加以完善使之规范合理。

设备自查报告11

  为进一步提高我单位安全用电管理水平,强化安全责任意识,不断完善安全用电管理制度,消除各种电器设备可能存在的安全隐患,为用电做好安全排查工作,从而确保我行各电路和电器设备运行安全,维护正常用电秩序,根据总行《关于对用电设备进行全面自查的通知》的相关规定,针对实际情况,对所有的电器线路、开关、插座及各种用电设备进行全面的自查自纠工作,并形成报告如下:

  一、重点排查我行是否存线路老化、短路的现象,各种电器开关电闸是否完好,是否频繁跳闸;是否存在超负荷用电现象,用电设备与线路是否匹配等。我行自开业至今只有一年多的时间,各种电器线路、用电设施均为全新,不存在上述现象。

  二、禁止使用大功率电器,禁止私自乱接插头插座。坚决杜绝电暖气、电热壶、电磁炉等违章用电设备。电器线路插座周围要保持干净整洁,不得堆放任何易燃物和其他杂物,做到消除隐患不留死角。

  三、室内布线合理,不存在市电、发电、UPS电源开关在同一配线架安装现象,没有安全隐患。

  我行将时刻把安全放在首位,日间工作完全按照安全制度执行,部门领导狠抓工作落实,对各项安全工作进行定期、不定期全面检查,发现问题,及时解决,把各种安全隐患消除在萌芽中。在今后的工作中,我们将继续做到安全工作的.日常化、制度化、规范化,竭尽全力的消除各类安全隐患,防止安全事故的发生。

设备自查报告12

  根据《三台县学校重建后公共设施管理办发》,结合我校实际情况,对照《20xx年三台县学校公共设备设施设备管理考核方案》各项指标,从20xx年11月9日开始,我校组织相关人员对学校设施设备管理使用情况开展了认真的自查工作。

  一、学校高度重视,明确专项督导自查内容和流程

  (一)成立专项领导小组

  学校领导高度重视,成立了领导小组。自查领导小组:组长:曾定国,副组长:吴红先

  组员:彭波、邱兴兵、胡毅、肖英、庆志、林光容。

  职责是:曾定国:自查工作全面领导和监督。吴红先:自查工作的具体执行和汇总。彭波:材料的整理。检查。邱兴兵:后勤保障。

  另全体组员:对专用设施进行环境卫生。制度。安全措施。学生实验。使用记录等进行整体检查汇总。

  (二)认真学习《督导评估标准》,明确督导检查的意义。

  1、召开领导小组工作会。认证学习《三台县学校公共设备设施设备管理考核方案》,明确自查的内容和要求,明确职责分工和检查时限。

  2、召开全体教师会。向全校教职员工详细解读《三台县学校公共设备设施设备管理考核方案》。使广大教师了解设施设备管理的使用和要求,明确提高设施设备的使用效率。

  二、制定专项督导自查安排,落实督导自查实效

  (一)自查的内容

  1、学校建筑设施:教学楼(教学综合楼)、食堂、礼堂、教师住宅楼、学生宿舍(公寓)、厕所、运动场等建筑设施。

  2、学校水、电、气设施:学校给、排水系统,天然气设施和各类电器。电路等设施。

  3、教育教学设备设施:教室、办公室、教育信息化设备设施(微机室。多媒体教室设备设施,远程教育等设备设施),各类实验室设备设施,图书、体育、音乐、美术室的设备设施。

  4、学校环境卫生及其他公共设备设施:校门、校园道路、围墙、校园景观、宣传橱窗、路灯、标牌、消防、防雷设备设施等。

  三。自查结果

  (一)建筑设施

  1、管理制度完善。落实到人。

  2、墙壁教干净。

  3、门、窗、黑板、灯具、课桌椅、卫生用具干净整洁,完好无损。

  (二)教育教学设施

  1、教室规则。制度健全,上墙。制度内容清楚,较好体现保管。使用。安全卫生等方面,符合学校和学科实际。

  2、专用教室桌面。地面干净、整洁。做到专室专用,没有存放与专用教室无关的'物品。

  3、学校根据学科特点对专用教室进行布置,较好的体现了学科特点。设备仪器保管情况。

  4、教室设备仪器摆放比较规范。整洁、有序。

  5、现有专用教室设备仪器保管完好,能保证教学正常使用。

  6、现有专用教室安全设备、制度、措施齐全到位,无安全隐患。但因场地有限,物理实验室和准备室面积不足。

  (三)环境及其他公共设施管理

  1、旗台、旗杆、宣传橱窗和黑板报整洁美观,无人为损坏现象。

  2、校园道路规划合理、平整通畅。

  3、校门、道路、围墙美化净化。

  4、校园内车辆禁止乱停乱放。

  5、围墙整洁美观,无安全隐患。

  四。存在的问题

  1、楼道、楼梯间、墙壁等需进一步美化。

  2、无音、体、美、卫、图书功能室。

设备自查报告13

  根据《关于开展20xx年一季度设备及能源管理评价的通知》的要求,切实抓好设备(含特种设备)和能源管理等各项工作落实,提升分厂设备能源管理水平,不断夯实管理基础,保证分厂设备能源系统安全稳定运行,分厂开展了设备和能源专项管理评价自检自查工作,现将结果汇报如下:

  一、检查评价时间

  20xx年3月16日-20日

  二、参加人员

  ......

  三、主要评价内容

  1.分厂设备、能源管理体系建立健全情况,相关管理制度、应急预案、操作规程、作业标准修订完善情况。

  2.分厂《20xx年设备能源管理工作实施计划》开展落实情况,20xx年设备管理重点工作推进完成情况。

  3.分厂特种设备专业管理(体系建设、法规识别、制度完善、培训教育、检查评价、应急预案等)工作落实情况。

  4.分厂能源管理系统(体系建设、台帐建立、计量检定、制度完善、检查评价等)工作开展情况。

  5.分厂设备专业管理(体系建设、“四大标准”、作业安全、法规识别、检查评价、检修计划及材料备件管理等)。

  四、检查形式

  资料台账检查、现场检查

  五、检查依据

  《关于开展20xx一季度设备及能源管理评价的通知》

  《设备管理综合评价实施细则》

  六、检查结果

  (一)总体情况

  依据《关于开展20xx一季度设备及能源管理评价的通知》要求,分厂比照《设备管理综合评价实施细则》的相关条款进行了自检自查,共查出16项问题。

  通过检查,墙材分厂设备管理基本受控,各项规程及作业标准按要求执行,各类台账基本建立,但也存在不少问题需要不断改进。

  (二)主要问题

  1、配料单管减速机转动部位漏油。

  2、厂房北侧照明操作箱外壳没有接地。

  3、消化仓电机操作箱外壳没有接地。

  4、砖机北侧氮气瓶漏油。

  5、部分操作箱箱体周围积灰。

  6、蒸压釜出釜卷扬机减速机漏油。

  7、计量仓旁有闲置备件。

  8、配料皮带托辊有结料未及时清理。

  9、石膏单管电机护罩螺丝缺失。

  10、石膏单管减速机漏油。

  11、废浆搅拌电机接地线掉落。

  12、铝粉间有杂物。

  13、入釜卷扬防护罩开焊。

  14、栈桥天车桥架变形,大车车轮严重啃轨。

  15、未制定合理油脂消耗指标。

  16、设备综合档案、维修档案不健全。

  七、整改要求

  各相关班组对现场检查出的'接地线掉落、减速机漏油、操作箱箱体积灰、现场杂物等问题按照责任划分,举一反三进行排查,全部按整改期限进行整改。分厂对整改结果进行复查,对未按要求整改的责任单位/人员按规定进行考核,

  附:分厂20xx年一季度设备及能源管理评价自检自查问题整改计划表

设备自查报告14

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开展全省农村信用社自助设备专项安全检查的'通知》要求,结合xx联社实际情况,根据xx联社自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况。

  截止目前,xx联社安装自助设备共计xx台,其中,穿墙式在行ATm自助取款机xx台,穿墙式在行存取款一体机xx台,大堂式在行自助取款机1台。

  二、自查工作情况。

  (一)《ATm日常巡查登记簿》填写规范,做到一日三查,《xx省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《xx省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存xx个月,内置监控数据保存时间至少xx个月。

  (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  (十一)针对大堂式在行ATm自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。

设备自查报告15

  根据集团公司安全[20xx]233号《关于开展特种设备安全监管情况检查的通知》文件的有关要求,油田公司为了进一步加强特种设备安全监管,确保特种设备安全平稳运行。要求公司所属各单位按照总部的统一要求认真组织开展特种设备安全监管现状调查和自检自评工作。我院积极响应迅速展开了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动,重点落实特种设备事故隐患的排查整改工作,确保特种作业人员全部持证上岗。通过本次自查自检活动,学院特种设备事故隐患排查工作基本到位,现将自查情况总结如下:

  一、基本情况学院主要特种设备:

  1.电动单梁(悬挂)起重机5吨、3吨、2吨各一台。安装在教学实训基地使用。

  2.电梯四部。其中二部是客梯(桃李园酒店),另外二部是货梯,分别安装在两栋教学楼中使用。

  3.1吨燃气蒸汽锅炉二台,安装在总务处锅炉房,用于食堂、学生浴室、学生开水房及洗衣房供汽。

  二、特种设备自查自检情况

  1.3台电动单梁(悬挂)起重机存在问题:

  ①根据编号:5.1.2吊钩缺陷(无防脱钩装置);

  ②根据编号:7.2大车无行程限位;

  ③根据编号:5.2.4、5.2.5钢丝绳缺陷、钢丝绳直径磨损;

  ④根据编号:7.9紧急断电开关(控制手柄无急停装置);

  ⑤根据编号:6.2线路绝缘(大车、小车、手柄电源线老化龟裂);

  ⑥根据编号:5.11环链状况(大车动力电源线牵引钢丝下坠);上述存在问题已由维保报检单位克拉玛依市独山子区建兴机电维修部(具新疆油田公司起重机特种设备资质)整改完毕,并请克市质量技术监督局验收合格。现已投入正常使用。

  2.四部电梯存在问题:

  ①桃李园两部电梯自查情况正常;②电梯报警设施不灵;③电梯光幕反应不灵。

  上述存在问题已由维保报检新疆舒达设备安装工程有限公司整改完毕,并请克市质量技术监督局验收合格。现已投入正常使用。

  3.两台蒸汽锅炉自查情况正常。三、警示标志牌自查自检情况

  警示标牌、全套制度、告知牌等,现已结合安全标准化要求统一制作完毕,部分悬挂到位。

  四、认真完成特种设备操作人员办证工作

  学院特种作业人员上岗证持有率100%。特种设备全部完成了申报注册登记、按期检验、办证等工作。并经确认合格后使用。

  五、特种设备安全管理工作

  1.安全管理制度的落实情况比较到位、管理制度健全。学院锅炉设备有各项管理制度:《管理制度》、《交接班制度》、《岗位职责》等。并要求操作人员严格按制度、规范操作,认真履行岗位职责。

  2.注册登记手续齐全、安全标志及运行检查情况良好。锅炉、电动单梁(悬挂)起重机、电梯都使用证件齐全,并挂有安全标志和检验报告。设备有安全附件,锅炉运行执行每日交接班班前检查、运行期间巡查制度。

  3.司炉工持证上岗。学院现有4名司炉工,都有司炉资格证书。

  4.积极宣传特种设备安全法规,提高全员安全意识。利用各种学习、安全会议,大力宣传特种设备安全法律、法规,提高特种设备安全员的关注程度和认可程度。

  六、今后的.打算

  1.进一步加大特种设备安全法律、法规及规章的宣传力度,不断提高特种设备管理使用人员的专业水平、安全意识和法律意识。

  2.认真落实特种设备安全责任,强化部门的安全责任意识。

  3.不断完善特种设备档案,加强特种设备动态管理,及时办理各种特种设备的检验、换证工作,及时更新设备数据库。

  4.做好特种设备操作人员的培训工作,确保设备安全运行。

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