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环境审核报告总结

时间:2021-05-09 14:54:03 其他报告 我要投稿

环境审核报告总结

  篇一:环境管理体系内部审核报告#

环境审核报告总结

  环境管理体系内部审核报告(2007年度)

  一、审核目的

  判定环境管理体系的符合性、适用性和有效性。

  二、审核范围

  杭州京杭电子有限公司环境管理体系覆盖的范围及相关方。

  三、审核准则

  1、 ISO14001标准。

  2、 相关环保法律、法规和其它要求。

  3、 公司环境管理体系文件:环境管理手册、程序文件、作业指导书。

  四、审核时间

  2007年10月20日—10月20日

  五、审核组成员及审核方法

  组长:

  成员:

  审核方法:分为二个组,采用面谈、现场观察和查阅有关文件资料、记录等方式。

  六、审核综述

  1、不符合项分布

  本次审核共开具不符合报告4个,具体分布情况见环境管理体系内审不符合项分布表。

  2、环境管理体系运行状况

  公司环境管理体系符合审核准则,并得到有效实施;重要环境因素评价准确,符合程序文件要求;环保法律、法规收集及时齐全。重要环境因素如废水、废气、厂界噪声得到了有效控制;环境管理机构、监测机构健全,配备了专职环保管理人员。环境管理体系具有自我发现、自我完善、自我纠正的机制,为污染预防和持续改进提供了保证。

  3、存在的问题及整改要求

  通过本次内审,发现公司环境管理体系运行过程中还有以下共性问题需进行纠正,以进一步提高环境绩效,从而实现污染预防和持续改进。

  1、记录不规范,部分记录填写不规范。

  2、培训的力度及范围不够,导致有些问题员工不理解,不清楚。

  3、对于废物的处理未严格按要求进行。

  七、审核结论

  从以上审核中得到的事实中可以看出,环境体系在本公司已经得到了标准要求的初步建立,不足之处正在完善,相信通过更长一些时间的运行及改进,环境体系一定会得到更有效的发展及持续改进。

  篇二:环境审核总结报告

  环境审核总结报告NO:

  篇三:环境管理内部审核报告

  ISO14001环境管理体系

  201x年第一次内部审核报告

  一、审核目的

  1、确定建立的体系是否符合标准要求;

  2、判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持,保持与改进;

  3、发现不符合、找出体系改进的机会。

  4、确定公司ISO14001环境管理体系是否具备第三方监督审核的条件。

  二、审核范围

  公司环境管理体系所覆盖的23个部门及其所辖区域。

  三、审核准则

  1、GB/T24001--2004idtISO14001:2004《环境管理体系——规范及使用指南》

  2、环境管理手册,程序文件及其他相关环境管理体系文件;

  3、适用于开发区的与环境管理有关的法律、法规和其他要求。

  四、审核时间

  201x年2月20日。

  五、审核过程概述

  本次内部审核由环境管理者代表滕圣泉任审核组组长,由公司各部门、车间、污水厂30名内审员组成审核小组,进行了为期1天的

  现场审核,其中接受审核部门为23个,接受审核的人员有近80人,审核组审核内容200多项,共发现3项不合格。通过对各车间、部门、污水厂的现场审查,同时与有关人员进行了座谈并查阅了管理程序和运行控制程序的实施记录,审核组发现:

  (1)各车间、部门、污水厂对本单位的环境因素进行了识别,所识别的环境因素基本反映了本单位的主要环境问题,所评价出的重要环节因素基本得到了控制;

  (2)对新增的法律法规识别比较全面,并得到及时更新,遵守;

  (3)各车间、部门、污水厂制定并确认了本单位的环境管理目标和指标及管理方案并按计划实施。

  (4)制定的管理和运行程序得到了实施,实施基本有效;

  (5)体系运行的其他要素基本满足标准的要求;

  (6)进行了全员培训,开展了对重要环境岗位工作人员的专业培训;使干部职工对建立环境管理体系的目的、意义和方法有了进一步的了解;

  (7)体系运行基本有效,体现了持续改进,并取得了一定的环境管理绩效。

  审核同时也发现少数部门仍然没有真正认识到公司建立环境管理体系的目的和意义,领导没有引起充分的重视,工作人员也重视不够,仅仅做了一些基本的工作,没有做到人人参与,体系的运行、保持和改进仍然存在着一定的差距。

  六、审核结论

  综合本次审核的总体情况,审核组认为公司建立环境管理体系运行基本有效,保持较好,应尽快对审核中发现的不符合采取纠正和预防措施,强化运行的要求,加强“领导重视,全员参与”,才能达到规范区环境管理和通过认证机构的第三方监督审核要求。

  七、本次不符合项涉及的部门、要素及其分布情况

  本次审核开具的不符合项涉及污水厂、环保科和5个车间,共计4项,没有严重不符合。

  八、整改要求

  审核结束后,责任单位针对开出的不符合项及其他问题要认真分析原因。在2日内制定并采取有效的纠正措施和预防措施,从根本上消除不合格产生的原因,将填写好的不符合项报告和每一项整改证明材料上报环保科,由环保科组织审核员对每一项不合格的整改进行验证。

  九、外部审核需重点关注的方面

  1、培训情况,尤其是对领导和重要岗位的'培训效果;

  2、环境因素识别的全面性;

  3、法律法规的识别以及与环境因素的对应关系;

  4、环境目标、指标、管理方案的制定及适应性;

  5、体系运行控制的检查情况、合规性评价情况;

  6、记录的完善。

  十、本报告的附件

  不符合报告,共2页;

  十一、本报告分发范围

  1、 公司领导层、受审核的部门各一份;

  2、 环保科存档一份。

  报告编制:

  报告审核:

  报告批准:

  二〇一四年二月二十日

  ISO14001环境管理体系

  第一次内部审核计划

  一、审核目的

  1、确定建立的体系是否符合环境管理体系审核准则;

  2、判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持;

  3、发现不符合、找出体系改进的机会。

  4、确定公司ISO14001环境管理体系是否具备第三方审核的条件。

  二、审核范围

  公司最高管理者、管理者代表等领导层及环境管理体系所覆盖的23个部门及其所辖区域。

  三、审核准则

  1、GB/T24001--2004idtISO14001:2004《环境管理体系——规范及使用指南》;

  2、环境管理手册,程序文件及其他相关环境管理体系文件;

  3、适用于公司的与环境管理有关的法律、法规和其他要求。

  四、审核时间

  201x年2月20日。

  五、审核组成员

  审核组组长:滕圣泉

  第一组分组长:王文强

  组员:张晓(安全科)、刘霞、王吉星、李洪贞、张贞、周超、马

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